你好 這個是根地方定的,因?yàn)槟氵@個是核定的稅率,你直接打電話和你當(dāng)?shù)?2366核實(shí)下稅率
老師,國有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個點(diǎn)稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請他們管理部門這個理由上來,我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無語了,國家稅務(wù)總局2020年1號文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
各位老師,大家早上好,以個人名義贈送的機(jī)械設(shè)備,需要視同銷售,這個就是老板他個人到稅務(wù)局開發(fā)票給被贈送方的對嗎,那么這些機(jī)械設(shè)備在收到發(fā)票以后可以入賬嗎,是二手機(jī)械。在做視同銷售的時候,進(jìn)行評估就是找第三方公司出書面材料,對嗎,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是做農(nóng)業(yè)苗木的,然后自產(chǎn)自銷的企業(yè),是購進(jìn)苗木的時候,是從農(nóng)戶個人手里購進(jìn)的,然后付款的時候,計入到:借:預(yù)付賬款-張三,貸:銀行存款,然后:因?yàn)槭莻€人嗎,我們公司開收購發(fā)票還是對方開給我們發(fā)票呢,比如收到發(fā)票,借生物性資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款,重點(diǎn)是銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本這一塊怎么做賬務(wù)處理呢,老師們指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家好,我們是公司,對方是個人,現(xiàn)在購進(jìn)了一些零件設(shè)備,是30000元,然后對方讓用私戶付款給他,他不開發(fā)票進(jìn)來,但是我們是用公戶轉(zhuǎn)賬給他,讓他到稅務(wù)局代開發(fā)票進(jìn)來,普票發(fā)票,他說稅務(wù)局要4個點(diǎn)的稅點(diǎn),買賣銷售行為,個人代發(fā)票,普票還是1個點(diǎn)和稅點(diǎn),這個是全國統(tǒng)一的,還是根據(jù)地方而定的老師,請老師們賜教一下,謝謝
各位老師,大家好,我們公司是生產(chǎn)保溫箱的,然后老板購進(jìn)原材料 ,對方公司說他們是一般納稅人,然后每次購進(jìn)材料的款項(xiàng)都是老板給人家轉(zhuǎn)私戶,一年之中從來不開發(fā)票,如果開發(fā)票,人家讓老板補(bǔ)稅點(diǎn),他們讓補(bǔ)13個點(diǎn)的稅點(diǎn),針對這種業(yè)務(wù)我該怎么處理呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
老師以30000元標(biāo)準(zhǔn),然后開增值稅普票,增值稅就是30000*0.01=300,然后附加稅300*0.1=30,合計就是330元和稅額對嗎
計算邏輯是對的呢,不過有些地方政策。 個人開票也可以享受小規(guī)模納稅人政策