是的,對的,是這么做的。
老師您好,請問匯算清繳申報需要填幾張表?我只填報了這幾張可以嗎?報表列表 填表說明 《封面》 《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》 《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
企業(yè)所得稅年報中,所有表全部填完之后,企業(yè)所得稅年度申報表(A類)表中,最后一行,實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額是-449.68元,這個怎么辦,能提交申報嗎,需要提交什么資料嗎
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)中是負(fù)數(shù),因?yàn)?022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個季度處于虧損狀態(tài),導(dǎo)致2022年整年凈利潤為負(fù)數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
老師,請問一下,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)表中最后一行30(十)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(FZ1+FZ3)顯示金額為1.21元,這個1.21元是我匯算清繳后需要交的企業(yè)所得稅款嗎
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”為:【383361.43】元; 2.您單位填報的《利潤表》“利潤總額”本年累計(jì)金額為:【-225638.57】元; 3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”與《利潤表》中填報的“利潤總額”不一致,請核實(shí)。 低 申報表管理費(fèi)用金額與利潤表不一致 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第5行“管理費(fèi)用”為:【1007302.18】元; 2.您單位《利潤表》中“管理費(fèi)用”本年累計(jì)金額為:【1227302.18】元; 3.兩者不一致,請核實(shí)申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。 低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【93035.04】元; 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【116293.8】元; 年報出現(xiàn)的問題,怎么調(diào)?
老師我們原料入庫因?yàn)闆]付款 還沒走取得發(fā)票,這個要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
請問老師,農(nóng)業(yè)公司購買的拖拉機(jī)和旋耕機(jī)是屬于哪個資產(chǎn)類別?機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具?
來個確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗(yàn)收完,消防車可以轉(zhuǎn)固嗎?還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
請問,江蘇單位,有項(xiàng)目在廈門,也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
小規(guī)模納稅人,我們有一個供應(yīng)商是個體戶,每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)貨,現(xiàn)在需要他開出將近一年的進(jìn)貨發(fā)票,用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧?用不用我們對公賬戶給供應(yīng)商過一下賬?
專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖,但是對方?jīng)]有發(fā)票,怎么入賬呢?
您好 老師請教一個問題 工資表上有應(yīng)付金額跟實(shí)發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時,按照應(yīng)發(fā)簽字還是實(shí)發(fā)簽字呢
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師,請問一下,財(cái)務(wù)費(fèi)用包含利息收入和手續(xù)費(fèi),那在A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)中的財(cái)務(wù)費(fèi)用是填財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)還是只填沒取得發(fā)票的銀行手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)?
不管有沒有發(fā)票,都在這里面填寫。
填的是財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)還是手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)?
財(cái)務(wù)費(fèi)用的,所有的手續(xù)費(fèi)利息的都在這里面呀。
那A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里第30行(十七)其他這里填的是財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)還是手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)?
調(diào)增的手續(xù)費(fèi)和利息都在這里面。
賬套中整個賬務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),也就是利息收入比較多,那在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里第30行(十七)其他這里填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
利息收入你為什么要調(diào)整,這里不用填寫啊,你不需要調(diào)整的,這里不要填寫不用動。
所以在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里第30行(十七)其他這里要填的是銀行手續(xù)費(fèi)是嗎
不需要調(diào)整的項(xiàng)目不要在這里面填寫。