你好,就是提示你利潤總額和管理費(fèi)用不一致 所得稅申報(bào)表里面的和利潤表。
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入”為:【189927.05】元; 2.但您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本”為零元,請核實(shí)。 老師,我們報(bào)表中就是沒有成本,都是費(fèi)用,所以營業(yè)成本為0,風(fēng)險(xiǎn)提示這樣怎么辦呢?
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【0】元;2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【0.01】元;3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”;4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。。
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【1785234.22】元; 2.您單位填報(bào)的《利潤表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為:【0】元; 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤表》中填報(bào)的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異,若《利潤表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負(fù)數(shù)列式的,兩者絕對值需要相等,請核實(shí)。老師我這咋弄,我這利潤報(bào)表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里,那我這年報(bào)里往哪填呢
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【227946.03】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【-227946.03】元; 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤,請核實(shí)。
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入”為:【231910】元; 2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本”為:【338286】元; 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第9行“投資收益”為:【0】元; 4.申報(bào)的營業(yè)收入和投資收益小于營業(yè)成本,請核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
我知道,昨天填的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,現(xiàn)在進(jìn)入企業(yè)所得稅年報(bào),壓根看不到報(bào)表了。是到哪兒看昨天填的報(bào)表呢
點(diǎn)擊“我要查詢” → “一戶式查詢” → “財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)信息查詢”,輸入查詢條件后即可查看已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表
你說的是今年1月份申報(bào)的去年12月份的,那改不了啊。我說的是企業(yè)所得稅開始申報(bào)的時(shí)就讓填報(bào)表。昨天填的不知道在哪兒,硬是看不到
你好,你昨天填寫的哪一個(gè)表格看不到?財(cái)務(wù)報(bào)表還是企業(yè)所得稅?
1月申報(bào)去年12月的時(shí)候,是虧損的,現(xiàn)在要調(diào)整交點(diǎn)兒稅,現(xiàn)在也改不了已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表了?,F(xiàn)在出現(xiàn)年報(bào)調(diào)整了,又說數(shù)據(jù)不一致,報(bào)不了。怎么解決?
1月申報(bào)去年12月的時(shí)候,是虧損的,現(xiàn)在要調(diào)整交點(diǎn)兒稅,現(xiàn)在也改不了已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表了?,F(xiàn)在出現(xiàn)年報(bào)調(diào)整了,又說數(shù)據(jù)不一致,報(bào)不了。怎么解決?
你好,你的成本費(fèi)用利潤不要?jiǎng)?。你想要交點(diǎn)稅納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額, 或者是在扣除項(xiàng)目與收入無關(guān)的支出里面填寫賬在金額。納稅調(diào)增 不要調(diào)整管理費(fèi)用。
我還是沒太懂,能不能說詳細(xì)點(diǎn)兒。你看下這兩個(gè)圖,給我說下,我應(yīng)該在哪兒填?然后就是填比原來的金額低點(diǎn)兒,是不是這樣理解的?
納稅調(diào)整明細(xì)表30欄,這個(gè)能找到嗎?找到的截圖有一個(gè)賬載金額,你需要調(diào)整多少的利潤,填寫多少不就行了。
30其他找不到嗎?也不用你數(shù)上面就顯示。
30欄是啥呢?
你好 30欄是其他 其他
是填到哪兒呢,賬載金額,稅收金額?
你好,填寫在賬載金額里面。
按照你說的方法,申報(bào)主表 這兒成這樣了。然后可以交2萬的稅。這樣對嗎?
可以的,可以這么做的呀。