你好!進(jìn)項稅你們抵扣了嗎?可以調(diào)整剩余年限的折舊額
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師固定資產(chǎn)折舊22年已提完,24年做23年的匯算清繳還要填折舊表嗎?固定資產(chǎn)也早就報廢了,原值10萬,折舊9.5萬,殘值0.5萬
老師好,我做固定資產(chǎn)折舊時,把含稅價做了固定資產(chǎn)原值,折舊多了,已折舊了四年,現(xiàn)在做匯算清繳該怎么處理呢?還有賬要調(diào)嗎?
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機(jī)打印出月統(tǒng)計表啊,
老師,匯算清繳時提示主營業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯,重新開具,怎么做會計分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計入研發(fā)支出費用化支出——其他費用——房租科目里了,但房租不能加計扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,那個應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
進(jìn)項抵扣了,調(diào)整剩余年限的折舊額,就是直接把多計提那部分減去嗎?賬要調(diào)整嗎?
你好!不調(diào)整之前賬務(wù),只影響后期折舊金額
老師,意思是現(xiàn)在匯繳還是按去年底的折舊額做,然后在今年年底折舊時,就扣減掉那一部分對吧
你好!是的,用未開適用法就可以,不用追溯調(diào)整
好的,老師方法特別好,這樣簡單多了,謝老師指導(dǎo)
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
老師,還要問一下,這個申報這里的稅收折舊、攤銷額我填寫本年折舊、攤銷額對嗎
折舊額我沒有按資產(chǎn)原值的項目去分項填寫了,因為我看到去年主管是合并填寫的
你好!應(yīng)該是分類填寫的
那我就按主管那樣不分類了,這個申報這里的稅收折舊、攤銷額填寫本年折舊、攤銷額對嗎
你好!暫時是可以的
哦,意思是最后稅務(wù)還會要求提供分類的折舊額嗎
你好!個人建議可以分開的掛還是按分類填寫
我也覺得老師的方法是正確的,但是以前沒分,現(xiàn)在再分類好嗎?
你好!有新增的就分類
老師,謝謝您指導(dǎo),已經(jīng)不好分類了,因為開始就有錯誤,只能今年年底時計算調(diào)減了
你好,如果有新增的,可以分出來