你好,實際發(fā)生了是30萬嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤50萬, 借利潤分配未分配利潤30萬 貸其他應(yīng)付款。
去年的時候暫估費(fèi)用分錄,借:管理費(fèi)用-暫估 20萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 20, 今年發(fā)票收到了,只有15萬,另外5萬回不來了,清算清繳,賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬,借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬,借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬,借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬,借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項,開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項,這個稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
跨年的,小企業(yè),不用未分配利潤這個科目行不
可以的,可以這么做的。
怎么做呢
借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用50萬,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款30萬。
剩下那20萬呢
實際發(fā)生的業(yè)務(wù)是多少?事情發(fā)生在我身上面,問了你,你也不回復(fù)呀,我這是按照實際業(yè)務(wù)30萬來做的,剩下的那20萬紅沖了呀。
開票30萬,就是實際的,去年50萬沖了今年賬上是-20萬了就一直這么放著嗎
你好,管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有余額了,你說哪個科目還有余額200,000
去年50萬,今年紅沖30萬,那管理費(fèi)用不是負(fù)的20萬嗎
20萬不是月末結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用。
還有什么余額,月末你不接轉(zhuǎn)分頁。
月末你不結(jié)轉(zhuǎn)損益
結(jié)轉(zhuǎn)就沒了哈哈哈
我在消化消化
可以可以再看一下的。
其他應(yīng)付是不是有負(fù)的20萬,那個咋處理
匯繳調(diào)增20萬,這個其他應(yīng)付款就這么放著還是做一下賬務(wù)處理
你好這個不需要支付嗎?
去年暫估50今年沖了30那還有20萬啊,不支付
不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,你這樣的發(fā)生的是什么意思啊,對方給你開發(fā)票不用付錢啊。
老師你沒搞懂題目啊
你好,我回復(fù)你的都是正確的,你再去看一下吧,對方給你開了20萬的發(fā)票,你難道不需要支付嗎?