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去年12月暫估管理費(fèi)用50萬,借,管理費(fèi)用—暫估50萬 貸 其他應(yīng)付款50萬 今年一月份來票30萬,請問怎么沖紅,剩下那20萬,賬務(wù)如何處理

2024-03-16 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-16 11:26

你好,實際發(fā)生了是30萬嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤50萬, 借利潤分配未分配利潤30萬 貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 11:28

跨年的,小企業(yè),不用未分配利潤這個科目行不

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齊紅老師 解答 2024-03-16 11:29

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 11:30

怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-03-16 11:30

借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用50萬,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款30萬。

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 11:31

剩下那20萬呢

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齊紅老師 解答 2024-03-16 11:32

實際發(fā)生的業(yè)務(wù)是多少?事情發(fā)生在我身上面,問了你,你也不回復(fù)呀,我這是按照實際業(yè)務(wù)30萬來做的,剩下的那20萬紅沖了呀。

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 11:34

開票30萬,就是實際的,去年50萬沖了今年賬上是-20萬了就一直這么放著嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-16 11:36

你好,管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有余額了,你說哪個科目還有余額200,000

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 16:33

去年50萬,今年紅沖30萬,那管理費(fèi)用不是負(fù)的20萬嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-16 16:34

20萬不是月末結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用。

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齊紅老師 解答 2024-03-16 16:34

還有什么余額,月末你不接轉(zhuǎn)分頁。

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齊紅老師 解答 2024-03-16 16:34

月末你不結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 16:35

結(jié)轉(zhuǎn)就沒了哈哈哈

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 16:35

我在消化消化

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齊紅老師 解答 2024-03-16 16:36

可以可以再看一下的。

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 16:38

其他應(yīng)付是不是有負(fù)的20萬,那個咋處理

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 16:39

匯繳調(diào)增20萬,這個其他應(yīng)付款就這么放著還是做一下賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2024-03-16 16:49

你好這個不需要支付嗎?

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 16:50

去年暫估50今年沖了30那還有20萬啊,不支付

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齊紅老師 解答 2024-03-16 16:50

不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,你這樣的發(fā)生的是什么意思啊,對方給你開發(fā)票不用付錢啊。

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快賬用戶4880 追問 2024-03-16 16:50

老師你沒搞懂題目啊

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齊紅老師 解答 2024-03-16 16:52

你好,我回復(fù)你的都是正確的,你再去看一下吧,對方給你開了20萬的發(fā)票,你難道不需要支付嗎?

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你好,實際發(fā)生了是30萬嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤50萬, 借利潤分配未分配利潤30萬 貸其他應(yīng)付款。
2024-03-16
紅沖借管理費(fèi)用 -50萬 貸應(yīng)付——暫估-50 再做一筆發(fā)票,借管理費(fèi)用? 35? 貸應(yīng)付 35
2023-10-09
您好,調(diào)了這筆費(fèi)用,其他應(yīng)付款50萬是什么意思???沖回還是支付?
2021-05-25
借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-08-15
借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤
2023-08-18
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