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老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬,借:管理費用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?

2023-08-15 21:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-15 21:14

您好,是這樣的? 借 應(yīng)付賬款? ?貸 以前年度損益調(diào)整——管理費用

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快賬用戶4324 追問 2023-08-15 21:16

相當(dāng)于把這筆分錄沖掉

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齊紅老師 解答 2023-08-15 21:18

嗯對是這個意思的哈

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快賬用戶4324 追問 2023-08-15 21:23

這樣賬上利潤增加了

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齊紅老師 解答 2023-08-15 21:25

本身就是你這個不能扣的

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快賬用戶4324 追問 2023-08-15 21:27

嗯,是的,老師

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齊紅老師 解答 2023-08-15 21:31

嗯嗯,所以才會增加

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快賬用戶4324 追問 2023-08-15 21:32

明年匯算正常填寫就對了吧,不用調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-08-15 21:36

嗯對是這個意思的哈

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快賬用戶4324 追問 2023-08-15 21:38

謝謝老師??!

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齊紅老師 解答 2023-08-15 21:39

不客氣的,祝您開心

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借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-08-15
借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤
2023-08-18
您好,是這樣的? 借 應(yīng)付賬款? ?貸 以前年度損益調(diào)整——管理費用
2023-08-15
你好,你賬上是應(yīng)付賬款,不是其他應(yīng)付款, 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤,小企業(yè)會計準(zhǔn)則做這個
2023-08-18
您好發(fā)票回來了嗎哦
2023-09-26
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