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老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬,借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?

2023-08-15 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-15 21:19

借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶8288 追問 2023-08-15 21:22

相當(dāng)于把管理費(fèi)用沖掉了?

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齊紅老師 解答 2023-08-15 21:28

你好對(duì)的 是這么做的

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借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-08-15
借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤
2023-08-18
你好,你賬上是應(yīng)付賬款,不是其他應(yīng)付款, 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做這個(gè)
2023-08-18
您好,是這樣的? 借 應(yīng)付賬款? ?貸 以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
2023-08-15
您好發(fā)票回來了嗎哦
2023-09-26
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