您好,您的操作對的,會計(jì)上直線折舊, 500萬以下會計(jì)上固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用,是在核實(shí)企業(yè)所得稅時(shí)候可以一次性進(jìn)入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費(fèi)用。會計(jì)上還是按照會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 500萬元的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊。分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊 稅務(wù)上:匯算清繳時(shí),《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填 列一次性扣除 500萬以下一次性扣除匯算清繳怎么填 甲企業(yè)是一家信息傳輸企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,因生產(chǎn)經(jīng)營需要于2022年5月21日購買電子設(shè)備一套,單位價(jià)值720萬元,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,企業(yè)在會計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限為3年,稅法上享受100%一次性稅前扣除政策,假設(shè)不考慮設(shè)備凈殘值.2022年季度申報(bào)表及2022、2023、2024、2025年度申報(bào)表填寫如下圖: 2022年2-4季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表填寫如下: 說明: 1.第2列填寫該資產(chǎn)按照會計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額.本案例中享受一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)1個月的折舊額=720萬÷3÷12=20萬,2-4季度按實(shí)際月份計(jì)算折舊填寫報(bào)表. 2.第3列填寫該資產(chǎn)按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額,享受一次性扣除的資產(chǎn),填報(bào)該資產(chǎn)按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的一個月的折舊、攤銷金額,本案例中為20萬元. 3.第4列填寫享受該資產(chǎn)按政策規(guī)定一次性稅前扣除的金額,本案例中為720萬元. 4.第5列填寫納稅調(diào)減金額,當(dāng)會計(jì)折舊金額小于等于稅收折舊金額時(shí),納稅調(diào)減金額=享受加速政策計(jì)算的折舊-賬載折舊金額. 5.第6列填寫第4列減去第3列的數(shù)值. 6.自2023年1季度開始享受加速政策計(jì)算的折舊金額小于按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊金額,不再填報(bào)本表.
你好,20年購入固定資產(chǎn)小于500萬會計(jì)做賬一次性計(jì)提了折舊,次年年度匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填?
老師,請問固定資產(chǎn)一次性折舊在2020年時(shí)扣除了,2021年每年還在計(jì)提折舊,這個折舊需要調(diào)增,是在匯算清繳時(shí)在調(diào)增是嗎?平時(shí)每季度申報(bào)還是正常的按報(bào)表數(shù)字填報(bào)是嗎?
老師,請問:500萬以下固定資產(chǎn),去年3月入賬固定資產(chǎn),我在去年4月一次性剔除殘值計(jì)提了折舊,在今年進(jìn)行匯算清繳時(shí)填寫了資產(chǎn)折舊調(diào)整表中的500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除一行,請問有問題嗎?
老師請問:小微企業(yè)500萬以下的固定資產(chǎn)折舊可以一次性攤銷的,具體操作是每個月計(jì)提折舊,年終匯算再調(diào)整?還是一個月全部計(jì)提完?請問老師?
你好,老師,做賬時(shí)500萬一下的固定資產(chǎn)在按正常年限提了折舊,只提了一部分,在2024年匯算清繳時(shí)可以一次性折舊調(diào)增嗎?具體怎么操作
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?