你好,針對公司2月份發(fā)的過年紅包與工資一起申報個稅后,工資表發(fā)放金額多出的部分,建議與財務部門溝通,明確紅包的稅務處理及是否需調整工資表。若紅包已發(fā)放且無需調整,可備注說明情況,確保賬務清晰。具體操作請遵循公司規(guī)定。
老師你好,1月份發(fā)放12月份工資的同時,一個人又發(fā)了二百的過節(jié)費,計提12月份工資的時候,不知道發(fā)多少過節(jié)費,沒計提,報12個稅的時候,也沒報這部分金額,1月份放發(fā)的時候,我怎么做賬,
老師,關于個稅申報問題。就是,我們公司是在這個月(2月份)發(fā)放1月工資。但是,在1月份過年放假前有發(fā)放優(yōu)秀員工獎金。好幾個部門的人都有涉及。請問,1月份發(fā)放的優(yōu)秀員工獎金,也是需要合并在1月份工資里面給他們一并申報1月份個稅嗎?
外地工程項目,農民工工資通過農民工專戶發(fā)放。問題:2023年1月發(fā)放工資,由于農民工工資卡問題,導致銀行未發(fā)放成功,1.銀行已退回 2.個稅已申報 3.農民工所在部分已做完,人已經(jīng)不在工地。4.未發(fā)放的工資,包工頭已經(jīng)個人墊付了。 針對以上事情,未通過賬戶發(fā)放如何處理
老師,你好,公司2月份發(fā)的過年紅包,和2月份的工資一起申報個稅以后,工資表發(fā)放金額多了過年紅包這一部分,那么我怎么處理(由于紅包已經(jīng)發(fā)放了)
老師你好,我公司在2021年至2024年2月期間給一些員工發(fā)放了27萬的工資,經(jīng)過審查后,這些工資由于不符合發(fā)放要求,在2025年3月這些工資由員工退回到公司賬戶,請問怎么做分錄
老師,麻煩您問一下 我在調2019到現(xiàn)在會計的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務嗎
出口貿易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項應付款形成固定資產之后,需要轉入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應收款--A公司40000,借:管理費用--工資8000,貸:應付職工薪酬--工資8000,借應付職工薪酬8000,貸:應交個人所得稅400 其他應收款--社保500,其他應收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費20,貸銀行20,借管理費用-公積金500,貸應付職工薪酬-公積金500,借應付職工薪酬--公積金500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費用--社保500,貸應付職工薪酬--社保500,借應付職工薪酬--社保500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費2000,貸銀行2000,借:應交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進項發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結匯,然后開票一套賬務流程怎么做賬,謝謝
老師,我的意思是紅包已經(jīng)發(fā)放了,但工資已經(jīng)發(fā)放,而我把紅包和工資合并申報以后,我在紅包這一欄用什么作為發(fā)放紅包的憑證呢
紅包發(fā)放后,若與工資合并申報,您可以使用紅包發(fā)放記錄或截圖、員工簽收確認、公司內部的紅包發(fā)放通知或相關郵件等作為發(fā)放紅包的憑證。確保憑證真實、完整,以便備查。
老師,可以做表讓本人簽字嗎
因為這個是現(xiàn)金發(fā)放的
你說的這種也可以的。
好的,謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。