同學(xué)您好! 由于2023年1月至10月為小規(guī)模納稅人,升級(jí)后未將此前收入納入增值稅申報(bào),導(dǎo)致與匯算清繳收入不一致。調(diào)整時(shí),應(yīng)補(bǔ)報(bào)小規(guī)模納稅人時(shí)期的增值稅,并更新匯算清繳數(shù)據(jù),確保兩者一致。同時(shí),加強(qiáng)內(nèi)部管理,避免類似情況再次發(fā)生。
小規(guī)模納稅人,自查發(fā)現(xiàn)2019年8月漏申報(bào)一筆收入,加上漏申報(bào)的收入當(dāng)季度應(yīng)該繳納增值稅,是否可以在匯算時(shí)做以前年度損益調(diào)整
小規(guī)模納稅人23年發(fā)現(xiàn)22年7月錯(cuò)把稅款記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多了,10月份報(bào)稅的時(shí)候繳納了增值稅,現(xiàn)在匯算也已經(jīng)過(guò)去了,要是在不影響匯算的情況下,這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)
小規(guī)模納稅人,10月預(yù)收貨款,對(duì)方?jīng)]拿貨,2024年把貨拿走了,是不是做到1月的收入里,還是匯算清繳是再調(diào)增到收入里
2023年1月至10月是小規(guī)模納稅人,11月升級(jí)為一般納稅人。現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)出現(xiàn)當(dāng)年增值稅申報(bào)收入與匯算清繳的收入不一致。經(jīng)過(guò)檢查當(dāng)年增值稅申報(bào)收入不包括小規(guī)模納稅人時(shí)期的收入。匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整?
小規(guī)模納稅人12月有筆199.6元的進(jìn)賬,當(dāng)時(shí)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是增值稅未填寫(xiě)未開(kāi)票收入,只申報(bào)了企業(yè)所得稅,印花稅也未申報(bào),現(xiàn)在跨年了匯算清繳還未做,如何補(bǔ)救?
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
小規(guī)模時(shí)期的增值稅都報(bào)的,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)出現(xiàn)不一致。
同學(xué)您好! 小規(guī)模時(shí)期的增值稅都報(bào)的,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)出現(xiàn)不一致。
這個(gè)怎么弄
當(dāng)小規(guī)模納稅人時(shí)期增值稅申報(bào)與現(xiàn)在匯算清繳出現(xiàn)不一致時(shí),首先應(yīng)核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù),確保準(zhǔn)確性。若存在誤差,需及時(shí)調(diào)整更正申報(bào),并保留相關(guān)憑證備查。同時(shí),關(guān)注稅務(wù)政策變化,確保合規(guī)操作,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
謝謝,問(wèn)了稅務(wù)局說(shuō),這個(gè)只是提示,只要數(shù)字是正確的,忽略這個(gè)提示。
學(xué)員您好,是的,對(duì)的