你好 買來尺寸是42 賣出去84 差額42是利潤嗎 買進(jìn)來沒有進(jìn)項(xiàng)票的話 也可以入賬 但是匯算清繳的時候 這部分沒有發(fā)票的要納稅調(diào)增 不能在稅前扣除
老師,我們商貿(mào)企業(yè)賣鋼材,買進(jìn)來賣出去,不價格,買進(jìn)來賣出去都是含稅價格,那我算利潤,就直接用賣出去的減去買進(jìn)來這樣算利潤可以不,還是老師有其他好一點(diǎn)的方法
老師,我們公司要進(jìn)一批沙子,但是對方公司也是貿(mào)易商,說沒法提供進(jìn)項(xiàng)票給我們,我們賣出去是需要開銷項(xiàng)票的,這樣是不是不能接這一批貨了。
我們屬于貿(mào)易類企業(yè),有開銷售發(fā)票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來。那老板也不想繳稅。那我是把相應(yīng)成本暫估,再暫估入庫,再沖暫估,這樣循環(huán)嗎
老師 我們,是銷售紙的 屬于貿(mào)易行業(yè) 我們也買了板來賣 可以買進(jìn)來尺寸是42 賣出去有84 這樣是不合理 但是我這邊沒有進(jìn)項(xiàng)票 是不是不行
老師 我們是貿(mào)易行業(yè) 但是有給人家加工了紙張 實(shí)際我們是買了紙張回來自己切 大小賣出去 但是我們營業(yè)執(zhí)照是貿(mào)易 這樣有沒什么影響
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認(rèn)定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
老師,您好,我做成本核算,用分配率來算的,但這單價格低的銷售猛增,這樣買得多做起來沒利潤,這樣我要怎么來核算更好?主營業(yè)務(wù)收入214萬,主營業(yè)務(wù)成本190多萬,這樣減費(fèi)用30萬,利潤是負(fù)數(shù),但這個月銷量猛增的,我們要怎么算更合理
出口退稅今年第一次申報的是去年12月的進(jìn)項(xiàng),今申報批號為1,現(xiàn)在第二次申報,申報批號是1還是2?申報期限是寫當(dāng)月(9月)申報還是寫增值稅申報期8月?