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老師,異地預(yù)繳的稅款,發(fā)票沖紅后申請(qǐng)退稅了,申報(bào)時(shí)在哪個(gè)表里沖減退回的稅款

2024-03-13 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-13 15:28

同學(xué),你好 就是增值稅申報(bào)表里面,有一欄預(yù)繳稅額

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快賬用戶8290 追問(wèn) 2024-03-13 15:29

增值稅主表里面嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-13 15:29

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶8290 追問(wèn) 2024-03-13 15:34

第28欄分次預(yù)繳稅額?

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快賬用戶8290 追問(wèn) 2024-03-13 15:34

這里可以填負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-13 15:34

同學(xué),你好 有截圖嗎?

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同學(xué),你好 就是增值稅申報(bào)表里面,有一欄預(yù)繳稅額
2024-03-13
同學(xué)您好! 對(duì)于異地預(yù)繳稅款后發(fā)生的發(fā)票紅沖情況,應(yīng)先根據(jù)發(fā)票是否已認(rèn)證來(lái)分別處理。若發(fā)票未認(rèn)證,則在防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單并沖紅;若已認(rèn)證,則需對(duì)方在防偽開(kāi)票軟件中申請(qǐng)并沖紅。沖紅后的稅款不能直接在下次開(kāi)票申報(bào)時(shí)遞減,而應(yīng)按照稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)調(diào)整。
2024-03-21
正常紅沖就是了,以后再開(kāi)不需要再預(yù)交
2024-08-23
12月份的稅款申報(bào)就按扣除紅字發(fā)票的進(jìn)行填寫就行了。
2023-12-20
那個(gè)可以申請(qǐng)退稅的
2025-06-11
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