您好,需要我們申請紅字發(fā)票,他們才給開紅票的,然后再開藍(lán)字發(fā)票給我們 1)紅字信息表的填開 點擊“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”菜單,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面,可以選擇購買方申請和銷售方申請 ①購買方申請 分已抵扣和未抵扣兩種方式: a當(dāng)選擇已抵扣時,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點“下一步”進(jìn)入填開界面 b當(dāng)選擇未抵扣時,應(yīng)根據(jù)實際情況勾選原藍(lán)字發(fā)票的征稅方式、是否為成品油專用發(fā)票等信息,并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼,點“下一步”進(jìn)入填開界面
你好老師,對方5月給我們開的進(jìn)項票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對方想作廢,我們該怎么處理呢
老師,對方開給我們的專票,抵扣聯(lián)在,發(fā)票聯(lián)丟了,應(yīng)該怎么處理?我們公司已經(jīng)抵扣認(rèn)證了
老師您好,保險公司開給我們的專用發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在公司的車賣掉了,對方要我們把發(fā)票退給他們,這個要怎么操作呢?
老師好,請問我們開給對方的發(fā)票,對方遺失了,沒有認(rèn)證,也不要抵扣了,我們要作廢,讓對方也情況說明作廢可以嗎
老師好,對方公司給我們開了專票,我們也認(rèn)證并抵扣了,現(xiàn)在對方公司要作廢發(fā)票,我們該怎么處理呢!
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
需要我們開紅字發(fā)票?
您好,不是,是我們申請,供應(yīng)商開紅票,如果是數(shù)電發(fā)票的話,供應(yīng)商自己申報也行,讓我們確認(rèn)了,他們才能開紅票