同學(xué)您好! 固定資產(chǎn)卡片與資產(chǎn)負(fù)債表年末資產(chǎn)金額不一致時,需調(diào)整。首先,確認(rèn)車輛購置稅金額,并更新固定資產(chǎn)卡片,反映購置稅的增加。然后,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目,確保資產(chǎn)原值準(zhǔn)確。最后,審查相關(guān)賬務(wù),確保一致
老師,以前年度購買固定資產(chǎn),后面又增加車輛購置稅,分錄計入到固定資產(chǎn)金額比卡片上多,現(xiàn)在年度我接手,怎樣調(diào)整金額呢,直接在卡片上增加金額可以嗎
老師,固定資產(chǎn)卡片是去年錄入總的固定資產(chǎn)金額,車輛購置稅今年才繳納,這種資產(chǎn)負(fù)債表年末資產(chǎn)金額和卡片上的資產(chǎn)原值不一樣,怎樣調(diào)整呢
老師,固定資產(chǎn)繳納車輛購置稅怎樣做分錄,已經(jīng)跨年繳納了,這種導(dǎo)致固定資產(chǎn)期末原值和卡片上原值不一樣
系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)卡片總金額少于資產(chǎn)負(fù)債表里的金額,計提折舊是按固定資產(chǎn)卡片總金額來的,我要補錄固定資產(chǎn)卡片,由于不在啟用年度,就補錄不了。這可怎么處理呢
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負(fù)債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,請問下: ①我們收款10000,開票甲方6%給我們稅補10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開票要收9%(6%專票),進(jìn)=9000*1.09=9810 ②第一種:款項和稅補單獨分月兩筆打款和開票 第二種:一次性含稅補打款、開票 這兩種有區(qū)別?加上利潤應(yīng)交稅金部分扣除后我們實際上利潤率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
進(jìn)項稅要勾選銷項稅要勾選嗎?
老師,請問股東把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
跨年了,今年才繳納的車輛購置稅,車去年買的,卡片去年已經(jīng)加上車輛購置稅的了,年末資產(chǎn)少著,怎樣調(diào)整
跨年繳納車輛購置稅導(dǎo)致年末資產(chǎn)少計,應(yīng)調(diào)整固定資產(chǎn)卡片和財務(wù)報表。首先,更新固定資產(chǎn)卡片,增加購置稅金額;其次,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,增加固定資產(chǎn)原值和累計折舊;最后,確保相關(guān)賬務(wù)和稅務(wù)處理一致。
資產(chǎn)科目怎樣調(diào)整,去年的,調(diào)整分錄怎樣做呢
借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目,貸:累計折舊,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
我直接在去年年末怎樣調(diào)整呢
同學(xué)您好,借:制造費用(生產(chǎn)用)管理費用(行政用)銷售費用(銷售) 貸:累計折舊
主要資產(chǎn)金額原值少著,去年,今年才繳納的車輛購置稅
同學(xué)您好,還是要及時處理更好
么不會調(diào)啊
同學(xué)您好,及時處理了一般不用調(diào)
可稅金及附加第二年繳納的
損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
到底怎樣調(diào)資產(chǎn)呢,去年的,今年也增加一筆計入固定資產(chǎn)了
同學(xué)您好, 首先,更新固定資產(chǎn)卡片,增加購置稅金額;其次,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,增加固定資產(chǎn)原值和累計折舊;最后,確保相關(guān)賬務(wù)和稅務(wù)處理一致。