從會計和稅務的角度來看,扣除額金額直接關聯(lián)到您公司可以抵扣的進項稅額。這意味著您公司在計算應繳納的增值稅時,可以從銷項稅額中減去這個扣除額金額,從而減少實際應繳納的稅額。這有助于降低您公司的稅務負擔,提高經(jīng)濟效益。 其次,扣除額金額的大小也會影響到您公司的成本計算。在旅游業(yè)務中,通常會涉及到多項費用,如交通費、住宿費、餐飲費等。這些費用構成了旅游業(yè)務的成本。當對方公司在發(fā)票上注明扣除額金額時,您公司需要根據(jù)這個金額來調(diào)整旅游業(yè)務的成本計算,確保成本的準確性和合理性。 此外,扣除額金額還可能影響到您公司的財務報表和財務分析。這個金額作為一項重要的財務數(shù)據(jù),會體現(xiàn)在您公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等報表中。通過對這個金額的分析,您可以更好地了解旅游業(yè)務的盈利狀況、成本控制情況以及稅務籌劃效果等。
老師:請問:勞務派遣公司開差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問扣除額是工資和社保的和嗎?
老師,收到勞務公司開具的勞務派遣費發(fā)票,需要開具的勞務費金額是23100元,勞務公司開具的發(fā)票金額是23760元,勞務公司在發(fā)票備注欄備注扣除額是23100元,發(fā)票上方顯示差額征稅,老師,那我收到發(fā)票賬務怎么處理里?
我們公司付款給勞務派遣公司33538.8元,勞務派遣公司開了一張差額征稅-差額開票的普通發(fā)票,不含稅金額31395.87,稅額74.93。備注欄顯示扣除額29897.26。我怎么計算核對派遣公司開的發(fā)票金額是否正確?
請問老師,對方公司給我公司開旅游的差額發(fā)票來,備注欄里面的扣除額金額大小對我公司有什么影響么?
我公司是建安公司,有勞務派遣勞務費和服務費,對方公司給我們開具的是增值稅專票,發(fā)票上注明差額征稅-差額開票,下方備注欄寫的是扣除額116,與發(fā)票金額122不同,我想問一下,我公司做賬,是按照發(fā)票金額全額入賬嗎?進項稅額能抵扣嗎?
小規(guī)模無票收入填在增值稅申報表哪一行
請問老師應交稅費-未交增值稅余額為負數(shù),但實際上沒有留抵稅額,是之前的帳太亂了,我可以做一筆什么分錄把他調(diào)平呢
老師b錯在哪里了?bd不是一樣的嗎?
老師 請問什么會導致未分配利潤降低。未分配利潤要交20%個人所得稅嗎
老師,請問一下2024.12月的工資,計提借勞務成本 員工工資 貸應付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個工資沒有結轉成本,在25年的賬上結轉成本可以的嘛? 主要是之前做工資都是直接借管理費用工資 或者主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬的。不懂咋就12月單獨做了一筆勞務成本 員工工資了。這種情況咋整?
電梯維修費是開現(xiàn)代服務6%的稅率還是修理修配勞務,或則是建筑服務*修繕服務?
計算成本費用總額(成本費用總額=營業(yè)成本+營業(yè)稅金及附加+銷售費用+管理費用+研發(fā)費用+財務費用)的時候,發(fā)現(xiàn)A表和利潤表的不太一致,以哪個為準呢? 老師,審計查賬問這個,怎么回答呢
老師您好,快遞公司給快遞員用的風扇,計入什么科目?
請問,老師 內(nèi)賬制單人上有我名字,有什么影響?
算工資的話 單休 雙休一天工資怎么計算呢 單休算一個月26天班嗎
老師,我們目前是小規(guī)模納稅人
這個沒有啥影響的哦
老師,我還是沒怎么明白,比如對方給我們開了一張18萬的差額普票,備注欄的差額是16萬,這樣對我公司有什么影響呢?目前我們是小規(guī)模納稅人
同學你好 對小規(guī)模沒有影響
那如果這個數(shù)字,我們變成了一般納稅人會有什么影響?怎么做賬呢
你們收票方收到普票不能抵扣進項 發(fā)票全額計入福利費等科目
計入福利費?如果是收到的專票,這個數(shù)據(jù)還怎么入賬呢?
不能抵扣 進項轉出到福利費
旅游的票可以轉到福利費嗎?老師可以寫下怎么入賬嗎
同學你好 是員工的就可以哦 借管理費用福利費 借進項 貸銀行存款 借管理費用福利費 貸進轉出
老師,我們是景區(qū)的業(yè)務,不是員工呢
同學你好 是你們收入對應的支出嗎
老師,是開票公司推廣,組織游客進我們景區(qū),按他們推廣的人數(shù)開票來和我們結算,我就是不知道他們的扣除額是怎么算出來的
比如18萬是我們的支出,是對方公司推廣從我們這里結算走的收入
他們的這個收入能開差額發(fā)票嗎
同學你好 這個可以開的