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請問老師應交稅費-未交增值稅余額為負數(shù),但實際上沒有留抵稅額,是之前的帳太亂了,我可以做一筆什么分錄把他調平呢

2025-07-31 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-31 11:59

可調整到營業(yè)外支出

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借,應交稅費 貸,以前年度損益調整
2022-03-03
你好!估計是有些抵扣的,還有進項沒有用完
2024-09-06
調整應交營業(yè)稅余額: 借:應交稅金 - 應交增值稅 - 進項稅額調整 676.51 貸:應交稅金 - 應交營業(yè)稅 676.51 調整留抵稅額轉出錯誤: 借:應交稅金 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 24504.22 應交稅金 - 城建稅 432.64 教育費附加 308.43 地方教育費 206.56 貸:利潤分配 - 未分配利潤 24775.34 應交稅金 - 應交營業(yè)稅 676.51
2024-12-06
你好,你統(tǒng)一結轉的分錄是正確的,但是不能按結轉后的金額,有稅做交稅,沒有稅做留抵,還是得一筆筆查以前的賬目和納稅申報表,每期核對,有問題的就調整。
2022-01-07
你現(xiàn)在結轉了進項、銷項,沒有余額了,都有哪些科目還有余額?
2022-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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