可調整到營業(yè)外支出
前面一個會計遺留下來的應交稅費-應交增值稅-未抵扣增值稅的余額在貸方,是負的820元,這是什么意思?我看了下憑證,是金稅盤的費用,他做的會計分錄是借應交稅費-應交增值稅-未抵扣增值稅820,貸庫存現(xiàn)金820,單位是余額是負數(shù)呢?
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統(tǒng)一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅, 借: 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅。 然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師好,我是小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)應交增值稅余額貸方里一直有一筆余額5千多元,以前年留下來的。(實際上是沒有要繳的稅)這個我要做什么分錄來調平?
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統(tǒng)一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅,借:轉出未交增值稅貸:應交稅費-進項稅。然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負數(shù),因為沒有超過征稅額度,沒有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應收賬款(負數(shù))貸:主營業(yè)務收入(負數(shù) ) 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額(負數(shù) ),后面應該怎么把稅額結轉嗎?
方案比選這一塊兒我和標答有小數(shù)點的差異,導致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產,怎么知道每個固定資產的折舊金額,都放在一起了的假設?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務收入 2100 借其他業(yè)務成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務成本200,我這一筆業(yè)務有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎