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購買一臺生產(chǎn)用設(shè)備,款已付,設(shè)備也收到了,發(fā)票還沒開,我想先把固定資產(chǎn)入賬,請問分錄怎么做,收到發(fā)票時再怎么做

2024-03-11 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-11 21:01

借固定資產(chǎn), 貸應(yīng)付賬款, 借預(yù)付賬款,貸銀行存款 發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸預(yù)付賬款 如果折舊有差異的,需要調(diào)整。

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快賬用戶1624 追問 2024-03-11 21:07

收到發(fā)票時暫不抵扣,就是借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅額 貸:預(yù)付賬款。是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-11 21:10

你好應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 做這個

頭像
快賬用戶1624 追問 2024-03-11 21:15

認(rèn)證后再借:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-11 21:17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

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借固定資產(chǎn), 貸應(yīng)付賬款, 借預(yù)付賬款,貸銀行存款 發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸預(yù)付賬款 如果折舊有差異的,需要調(diào)整。
2024-03-11
發(fā)票放前面憑證里,就第二步那分錄
2021-12-10
您好,這個的話,直接就是,作為預(yù)付賬款先入賬
2024-05-07
可先做預(yù)付賬款
收到 設(shè)備,再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
2024-10-19
你好,購買了一臺設(shè)備、預(yù)付了一部分金額 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款?
2023-04-15
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