借固定資產(chǎn), 貸應(yīng)付賬款, 借預(yù)付賬款,貸銀行存款 發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸預(yù)付賬款 如果折舊有差異的,需要調(diào)整。
老師,購買了機(jī)械設(shè)備預(yù)付了設(shè)備款,做了借預(yù)付貸銀行,后面收到設(shè)備,入固定資產(chǎn)做了借固定資產(chǎn)貸預(yù)付,發(fā)票還沒收到,這樣做對嗎?后面收到發(fā)票的時候又怎么做?還是把發(fā)票發(fā)到前面的憑證里?
請問購買了一臺設(shè)備、預(yù)付了一部分金額,余額等設(shè)備交付使用后支付,目前設(shè)備還未使用,發(fā)票未收到(收普票)請問現(xiàn)在該怎么做賬?收到發(fā)票又怎么做賬?
老師 我們購買了一臺設(shè)備 只付了90%的款 剩下的10%等一年后再付 但是設(shè)備已經(jīng)開始使用 開發(fā)票也只開了90% 記固定資產(chǎn)入賬的時候怎么記呢
購買一臺設(shè)備,先預(yù)付貨款再發(fā)貨,供應(yīng)商已經(jīng)給我們開了票,現(xiàn)在情況是去年12月把發(fā)票給我們了,我們今年1月才付款,現(xiàn)在還沒收到設(shè)備,請問這張發(fā)票我現(xiàn)在怎么入賬呢
購買一臺生產(chǎn)用設(shè)備,款已付,設(shè)備也收到了,發(fā)票還沒開,我想先把固定資產(chǎn)入賬,請問分錄怎么做,收到發(fā)票時再怎么做
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費(fèi)35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費(fèi)用怎么做憑證?
收到發(fā)票時暫不抵扣,就是借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅額 貸:預(yù)付賬款。是嗎
你好應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 做這個
認(rèn)證后再借:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證