增值稅:按照3%的征收率計算應納稅額。 城市維護建設稅:以增值稅稅額為計稅依據(jù),稅率根據(jù)納稅人所在地有所不同。若納稅人所在地在市區(qū),稅率為7%;若在縣城、鎮(zhèn),稅率為5%;若不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn),稅率為1%。 教育費附加:以增值稅稅額的3%計算繳納。 地方教育附加:以增值稅稅額的2%計算繳納。 個人所得稅:財產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過四千元的,減除費用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費用,其余額為應納稅所得額。然后按照20%的稅率計算個人所得稅。 印花稅:租賃合同,稅率為租金的千分之一。
我是湖北省,我個人出租住房給一家公司,租金一年5萬,一次性付清,我需要去稅務局代開發(fā)票,那我需要繳納哪幾種稅,稅費分別是多少,怎么計算的,一定需要計算公式
老師好,老板的車租賃給公司一年租金20000元。老板去稅務局代開發(fā)票需要交哪些稅?交多少?
您好老師!請問公司沒有公務車,法人與公司簽訂租賃合同,將個人車租給公司,是不是需要去稅務局代開發(fā)票,請問稅率多少?都需要繳納什么稅?
您好,老師,我想問下個人將車租給公司,是一次性支付一年的租金9600,去稅務局代開發(fā)票,都需要交哪些稅?怎么算?
老師,法人的車租給公司,每個月租金800元,一年9600,去稅務局代開發(fā)票交個人所得稅嗎?還是由公司代扣代繳?
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
算個稅的時候有如果每月不超800,減免個稅這一說嗎?
同學你好 這個有的哦
那我這年租金9600,每月沒超800,是不是就不用交個稅?
同學你好 你一次性開9600就要交
也就是說如果我每個月開一次,每次租金不超800,這種情況下不用交個稅是嗎?
同學你好 對的 是這樣的哦
好的,明白了,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝