賣廢品需要交裝置稅一般納稅賣廢品需要交增值稅,一般納稅人13%,小規(guī)模1%。
公司是生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的建材企業(yè),屬于一般納稅人,稅率是13%,組成產(chǎn)品的主要材料是建筑廢渣等,建筑廢渣使用的比例占用率達(dá)到70%以上,符合國家稅收減免,請(qǐng)問,我公司有些票據(jù)取得的進(jìn)項(xiàng)專票是3%,老板的意思是購進(jìn)的專票必須是13%的稅率,不然后面稅局要喊公司補(bǔ)10%的稅額,這個(gè)是什么意思,第一次接觸這個(gè)減免業(yè)務(wù),
老師,我們企業(yè)是搞印刷的,就是印刷的生產(chǎn)制造業(yè)。我們的印刷品需要打包,需要用到紙皮箱子。這些紙皮箱子,我們報(bào)廢了之后會(huì)進(jìn)行出售,當(dāng)廢品賣給回收廢品的人。但是我有個(gè)問題啊,我賣這報(bào)廢的紙皮箱子,我能開票嗎?我的經(jīng)營費(fèi)用沒這個(gè)啊,我的應(yīng)稅項(xiàng)目選什么呀?
企業(yè)之前是來料加工企業(yè),現(xiàn)在改為一般貿(mào)易企業(yè),企業(yè)是加工水晶產(chǎn)品的,之前來料加工留下來的廢碎料已經(jīng)交過稅了,這學(xué)廢碎料可以賣給國內(nèi)嗎?賣需要開票嗎?要交增值稅嗎?還要交什么稅?賣了收入是否入營業(yè)外收入?在增值稅表上填寫在哪欄合適
2某商是增值稅一般稅人,2010年2月增值稅留低被新3000 元,3月發(fā)生下列業(yè)務(wù): [1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅額34000元,這批墅紙 50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售.取得含稅收人150000元 (2)購入書包 10000個(gè),取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額 17000元.將其中 500個(gè)贈(zèng)送某共建小學(xué),其余以每個(gè) 20元的零雪價(jià)格全部零售. [3為B食品廠(增值稅一般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收人79100 元。和B食品廠結(jié)賬,支付 B食品廠 45200元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。另向 B食品廠收取結(jié)賬額5%的返還收人。 (4)將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入6000元其他相關(guān)資料:上述相關(guān)增值稅專用發(fā)票均經(jīng)過認(rèn)證并允許抵扣。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅。
老師,您好!我公司是做紙制品的。車間會(huì)有很多邊角料,買進(jìn)來的時(shí)候價(jià)格都很貴,賣出去就不值錢了。邊角料一般都是叫收廢品的大爺直接上門收,但是他們沒辦法給到發(fā)票。增值稅我做無票收入的話,但這一部分的成本沒有發(fā)票我要怎么處理?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?