你好 為了解決這個(gè)問題,可以采取以下步驟進(jìn)行調(diào)整: 確認(rèn)差額原因:首先,需要詳細(xì)審查計(jì)提工資和發(fā)放工資的記錄,確認(rèn)個(gè)稅差額的具體原因。差額可能是由于計(jì)算錯(cuò)誤、稅率調(diào)整、扣除項(xiàng)變化等多種因素造成的。 調(diào)整計(jì)提工資:如果計(jì)提工資時(shí)使用的稅率或扣除項(xiàng)不準(zhǔn)確,需要對計(jì)提的工資進(jìn)行修正。這通常涉及到會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整,例如修改管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等相關(guān)科目。 處理發(fā)放工資時(shí)的差額:在發(fā)放工資時(shí),根據(jù)實(shí)際的個(gè)稅計(jì)算情況,對差額進(jìn)行處理。如果實(shí)際應(yīng)繳個(gè)稅高于計(jì)提時(shí)預(yù)扣的個(gè)稅,需要從員工的工資中補(bǔ)扣;如果實(shí)際應(yīng)繳個(gè)稅低于計(jì)提時(shí)預(yù)扣的個(gè)稅,則需要向員工退還多扣的稅款。 更新稅務(wù)處理:確保在稅務(wù)處理上,按照最新的稅法規(guī)定和稅率進(jìn)行計(jì)算和申報(bào)。如果有稅率或扣除項(xiàng)的調(diào)整,需要及時(shí)更新公司的稅務(wù)處理系統(tǒng)或流程。

老師,有個(gè)稅,有社保,計(jì)提工資和發(fā)放工資完整的分錄是什么呀?
老師您好,請問計(jì)提的工資跟發(fā)放的工資有差異,怎么調(diào)整???
老師,請問下,計(jì)提工資和發(fā)放有差異,差額是調(diào)整呢。還是下月計(jì)提少計(jì)提,把金額調(diào)對呢?
老師,計(jì)提工資和發(fā)放工資個(gè)稅那里有差額怎么調(diào)整呀?
計(jì)提工資和發(fā)放工資有差額怎么做賬
老師,我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個(gè)東西5萬的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里


產(chǎn)生差異計(jì)提和發(fā)放要同時(shí)調(diào)整對嗎?
是的,這個(gè)要同時(shí)調(diào)整的