你好,具體是什么差異呢?
21年的匯算清繳結(jié)算后發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)放工資跟計提工資有差異怎么辦?
老師您好,請問計提的工資跟發(fā)放的工資有差異,怎么調(diào)整?。?/p>
老師,請問下,計提工資和發(fā)放有差異,差額是調(diào)整呢。還是下月計提少計提,把金額調(diào)對呢?
老師,計提工資和發(fā)放工資個稅那里有差額怎么調(diào)整呀?
老師:我上半年計提工資與實(shí)際發(fā)放有差異,當(dāng)時我直接是把差異部分放在管理費(fèi)用-工資,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬不對了,怎么調(diào)整,怎么做分錄
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應(yīng)該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補(bǔ)開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個可以報銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報數(shù)據(jù)有一項填錯,需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會不會引起風(fēng)險?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開的 攤銷從這個月開始還是下個月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因為我們有一些資質(zhì)需要,對方的車票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險提示這個,怎么自查?
老師是計提的工資比實(shí)際發(fā)放的工資多了一點(diǎn)。
那就把計提的時候把這個多的部分直接沖銷就行
老師,就是跟前面計提做相反的分錄嗎?
用相反的或用紅字的都是可以的
好的,謝謝老師。
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!