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老師,建筑服務(wù),之前已經(jīng)開了發(fā)票30萬(wàn),款已經(jīng)收到了,現(xiàn)在審計(jì)的說工程沒有那么多款,要退,1萬(wàn)多元。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理

2024-03-10 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-10 13:06

你好同學(xué),如果要退的話,沖減收入

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快賬用戶8642 追問 2024-03-10 13:16

不需要在紅沖發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-10 13:17

這個(gè)不需要的,同學(xué)

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快賬用戶8642 追問 2024-03-10 13:30

但是已經(jīng)跨年了,2022年的時(shí)候了。

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齊紅老師 解答 2024-03-10 14:08

記入以前年度損益調(diào)整

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你好同學(xué),如果要退的話,沖減收入
2024-03-10
您好,這個(gè)的話,等于說要退1萬(wàn),這1萬(wàn),是不是目前還沒有實(shí)際流水?
2024-03-24
沖減收入 若該項(xiàng)目適用一般計(jì)稅方法,會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 萬(wàn) ÷(1 %2B 適用稅率) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 100 萬(wàn) ÷(1 %2B 適用稅率)× 適用稅率 貸:應(yīng)收賬款 —— 甲方 100 萬(wàn) 若該項(xiàng)目適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 萬(wàn) ÷(1 %2B 征收率) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡(jiǎn)易計(jì)稅 100 萬(wàn) ÷(1 %2B 征收率)× 征收率 貸:應(yīng)收賬款 —— 甲方 100 萬(wàn) 調(diào)整成本 假設(shè)該項(xiàng)目已結(jié)轉(zhuǎn)的成本中,與審減工程款對(duì)應(yīng)的成本為 60 萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄為: 借:工程施工 —— 合同成本 -60 萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -60 萬(wàn) 退回款項(xiàng) 實(shí)際將審減的工程款 100 萬(wàn)退回給甲方時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款 —— 甲方 100 萬(wàn) 貸:銀行存款 100 萬(wàn) 調(diào)整企業(yè)所得稅 若審減發(fā)生在企業(yè)所得稅匯算清繳前,直接調(diào)整報(bào)告年度的應(yīng)納稅所得額。假設(shè)審減前企業(yè)應(yīng)納稅所得額為 500 萬(wàn),審減后應(yīng)納稅所得額變?yōu)?400 萬(wàn)(假設(shè)無(wú)其他調(diào)整事項(xiàng)),企業(yè)所得稅稅率為 25%,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 25 萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 —— 所得稅費(fèi)用 25 萬(wàn) 若審減發(fā)生在企業(yè)所得稅匯算清繳后,通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整本年度的應(yīng)納稅所得額,會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 —— 所得稅費(fèi)用 25 萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 25 萬(wàn) 調(diào)整完成后,將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)” 科目。若 “以前年度損益調(diào)整” 科目為借方余額,會(huì)計(jì)分錄為: 借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 若為貸方余額,則做相反分錄。
2025-01-07
你好,學(xué)員,就是實(shí)際銷售70萬(wàn),30萬(wàn)是要退給發(fā)放的,是吧學(xué)員
2023-09-16
您好 請(qǐng)問這個(gè)30萬(wàn)質(zhì)保到期 還是要收回的吧?
2023-09-16
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