原來的沒有計提的折舊現(xiàn)在可以進行補計提
老師,我公司成立很多年了,之前很多賬也不是經(jīng)我手的,在建工程進了好幾百萬,之前會計說沒有發(fā)票所以沒有轉固定資產(chǎn),現(xiàn)在房屋建筑早已使用多年,在建工程可以提折舊嗎?應如何操作?
老師好!我這里有一個公司,很早以前買的東西,我是2020年12月份接手的會計,我接手之前就沒有再計提折舊了,我接手之后也沒有計提,其實早已經(jīng)到了報廢的時間了,我現(xiàn)在想報廢,應該走什么手續(xù)呢?還有,賬務怎么處理呢(錢倒是也不多,還有7000多元的固定資產(chǎn))
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
老師您好,請問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務費還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會計入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉房子固定資產(chǎn),上個月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價款沒轉入房子固定資產(chǎn)。請問我如何處理?我要補21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補計提220w(24個月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
啥意思,老師,關鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應收200,做未分配利潤1200這難道不是重復增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認拿不到票怎么調(diào)賬和申報企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個怎么做賬
老師小企業(yè)會計準則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應收賬款20000貸主營業(yè)務收入20000成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時候應該是調(diào)增嗎?
想考2026初級會計職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復增加了利潤了。如果你糾結200之前確認過收入了,那除非你把之前的都補上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復老師關鍵是200之前已經(jīng)確認過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時侯,沒有境外個人的信息時,怎么申報?
做一個項目投資測算,請問要計算5年的投資收益率要怎么算
如何補提?沒有發(fā)票沒轉固定資產(chǎn)怎么提折舊???
借管理費用-折舊費 貸累計折舊 沒發(fā)票也可以計提折舊,匯算進項調(diào)整