你是一個老板有三個個體工商戶是嗎,這種的就要去填個c表,把三個工商戶的經(jīng)營所得做匯算清繳
去年有張成本票,稅務(wù)局這個月讓我們踢出來,調(diào)整去年的年報,要求補交企業(yè)所得稅,賬務(wù)怎么處理?馬上就是第三季度所得稅申報了,企業(yè)所得稅申報表怎么填?
老師您好,填報三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯誤,該填寫年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個報表,不能作廢二季度報表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
老師好,企業(yè)所得稅年報,由于操作不當表沒填就給提交了,稅局讓我寫個說明,這怎么寫呀
辦理稅務(wù)遷移的時候說15年有個企業(yè)所得稅多繳,稅務(wù)局讓我調(diào)申報表調(diào)好,是怎么操作?
請問分局給了21年和22企業(yè)所得所得稅數(shù)據(jù),讓我更改這兩年企業(yè)所得稅年報,我根據(jù)他的數(shù)據(jù)填好企業(yè)所得稅年報表了,稅款也已經(jīng)繳納了,請問我下面還要做什么工作嗎,(我的意識的這兩年的企業(yè)所得稅年申報表上我改了一個數(shù)據(jù),會不會導(dǎo)致其他地方有什么變動,需要我完善這個工作呢)?還有就是分局說弄好了之后把東西帶過去給他看看,我?guī)督o他看呢
我公司25年6月底的未分配有106萬。現(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個稅,106萬*20%=21.2萬。因兩位股東從未拿過工資,能否從21年-24年補繳一次性年終獎12萬/年*4年*2年=96萬。是否繳10%的個稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負數(shù)。A企業(yè)一直未計算投資損失?,F(xiàn)在要計算的話該計算?
@樸老師,研發(fā)費用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開票銷售收入+營業(yè)外收入+投資收益),還是只是開票銷售收入
老師為什么10題用的年利息率8%,但是12題就用的年利息100*8%呀?
茶室客戶充值開票開什么內(nèi)容
老師,研發(fā)費用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開票銷售收入+營業(yè)外收入+投資收益),還是只是開票銷售收入
錄入期初數(shù)據(jù)后,試算不平衡,問題出在哪里?
小規(guī)模納稅人是含稅收入,為什么這里要不含稅收入
甲公司給乙公司10萬代付款,乙公司替甲公司繳10萬給丙公司,請問乙公司的代收代付的科目怎么處理?
我聽課說是實繳制,那是不可以理解為注冊資金實繳100萬后,后邊監(jiān)管部門就不管了?