同學(xué)你好 按照實(shí)際的流程寫(xiě)一遍就行
稽查讓補(bǔ)交了2017年的企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,滯納金,她們那邊說(shuō)我補(bǔ)完稅款寫(xiě)個(gè)說(shuō)明就完事了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要去稅務(wù)所改報(bào)表還是再電子稅務(wù)局操作?改完的表還需要再申報(bào)一遍么?
老師您好,填報(bào)三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí)發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫(xiě)錯(cuò)誤,該填寫(xiě)年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說(shuō)可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個(gè)報(bào)表,不能作廢二季度報(bào)表,只能填寫(xiě)三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
老師好,企業(yè)所得稅年報(bào),由于操作不當(dāng)表沒(méi)填就給提交了,稅局讓我寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,這怎么寫(xiě)呀
老師,我企業(yè)所得稅匯算,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè),有好幾條,說(shuō)我申報(bào)的匯算明細(xì)表和我單位申報(bào)的利潤(rùn)表不一致??墒悄陥?bào)我沒(méi)填寫(xiě),系統(tǒng)里也沒(méi)有了,那怎么給的提示呢
老師,企業(yè)所得稅我填寫(xiě)錯(cuò)誤作廢了,我從新填寫(xiě)就彈出這個(gè)對(duì)話框,然后在作廢,和錯(cuò)誤更正里面都找不到這個(gè)表了,從新填報(bào)又說(shuō)已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,這種怎么辦呢。
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來(lái)現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?