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辦理稅務(wù)遷移的時候說15年有個企業(yè)所得稅多繳,稅務(wù)局讓我調(diào)申報表調(diào)好,是怎么操作?

2022-08-09 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-09 15:55

你好,更正審報表,你們可以減少費用的

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快賬用戶2348 追問 2022-08-09 16:00

需要更正報表么?還是更正一下當(dāng)時的申報表就可以了

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:00

你好,更正一下當(dāng)時的申報表就可以了

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你好,更正審報表,你們可以減少費用的
2022-08-09
你好 意思這個業(yè)務(wù)是真實發(fā)生了。只是發(fā)票 虛假的無法稅前扣除 要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅和滯納金嗎?
2021-04-23
你好,具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)?
2025-01-06
你好,什么原因多交,你們之前有更正申報過嗎?
2023-02-17
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。 第三季度的時候填寫的都是今年的,不影響你上面的賬務(wù)處理。
2021-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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