同學(xué)您好! 往來借款處理,借:其他應(yīng)付款58900貸:銀行存款58900借:銀行存款4000000貸 其他應(yīng)付款

老師你好,公司領(lǐng)導(dǎo)讓丙公司給我們公戶匯了一筆錢,我們和丙公司沒有沒有業(yè)務(wù)往來, 這個(gè)錢是給我們領(lǐng)導(dǎo)的,但是要走公戶,到時(shí)候公司在從公戶,把這個(gè)錢給領(lǐng)導(dǎo),這個(gè)做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做
老師!我們領(lǐng)導(dǎo)拿來一張綠植發(fā)票,我們從公戶轉(zhuǎn)到他的私戶報(bào)銷了,我們做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做呢?
老師好 我公司是一個(gè)制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產(chǎn)品價(jià)格的錢 沒有打稅的錢 我們領(lǐng)導(dǎo)不讓給他們開票 說什么時(shí)候打稅點(diǎn)錢了什么時(shí)候給開票 這個(gè)賬怎么做呀
老師,從我們公司的一般賬戶打款到我們公司的代發(fā)工資賬戶,發(fā)放工資,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?之后又從我們公司發(fā)放工資賬戶打款到公司一般賬戶,又該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)從公戶上借了58900元,還的時(shí)候打了400萬到公戶,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收


往來借款處理,借:其往來借款處理,借:其他應(yīng)付款58900貸:銀行存款58900借:銀行存款4000000貸 其他應(yīng)付款往來借款處理,借:其他應(yīng)付款58900貸:銀行存款58900借:銀行存款4000000貸 其他應(yīng)付款往來借款處理,借:其他應(yīng)付款58900貸:銀行存款58900借:銀行存款4000000貸 其他應(yīng)付款 4000000
能不能把其他應(yīng)付款寫成其他應(yīng)收款?
你好,也行的,這種情況也可以