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Q

老師!我們領導拿來一張綠植發(fā)票,我們從公戶轉到他的私戶報銷了,我們做賬的時候應該怎么做呢?

2022-03-04 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-04 15:01

同學,你好: 借:成本/費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款

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快賬用戶3375 追問 2022-03-04 15:03

老師!那他私戶收到應該做什么科目,或者說做內賬的時候科目應該怎么做比較合理呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 15:04

你是指他收到公司的貨款嗎?

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快賬用戶3375 追問 2022-03-04 15:06

老師!不是,就是他報銷的費用發(fā)票,從公戶報銷然后報銷到他私戶,我們需要做做內賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 15:07

借:管理費用 貸:銀行存款

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快賬用戶3375 追問 2022-03-04 15:14

老師!我還不是很理解哦,從公戶轉出,借:管理費用1000,貸:銀行存款。那私戶收到應該掛往來嗎?或者還有其他方法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 15:18

私戶收到的是指哪方面了?能舉個例子嗎

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同學,你好: 借:成本/費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022-03-04
你好,收到時入在其他應付款,付給領導時再沖其應付款.
2021-09-23
你好 這個是啥業(yè)務的
2020-12-31
你好,要對方寫個證明,簽字,說明是代某公司退回款項。
2021-01-05
你好 寫個委托說明可以的,你正常記收入里?
2022-03-11
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