就是金稅盤抵扣的,你當(dāng)時抵扣了嗎?
老師,應(yīng)交增值稅減免稅款借方有余額280,怎么把余額平了
應(yīng)交稅金減免稅款期末余額借方280元,怎么平
老師,我年末的減免稅科目借方余額560, 借:營業(yè)外收入560 貸:減免稅 560 然后,明細(xì)賬的增值稅,進(jìn)項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅余額都平了,上面的分錄可以這樣寫嗎
去年年底應(yīng)交稅費-減免稅額借方有余額,今年怎么調(diào)平,分錄怎么做
減免稅有借方余額560,怎么調(diào)平呢
老師,我們是一般納稅人上個月開出去的專票這個沖紅了,會影響月初的增值稅申報的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個員工離職了,開始說讓另外一個員工肩,她就說她開個單,1500給這個人,500給老板的親戚?,F(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個人干最好
海南線下會計學(xué)堂,在匯隆廣場哪個單元幾層?
直播娛樂,母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺簽合作協(xié)議,付款給平臺,平臺就是云賬戶給主播打款,開票給我們公司,主播直播收入是進(jìn)母公司賬戶,因為母公司有資質(zhì)子公司沒有,所以款項進(jìn)母公司公戶,現(xiàn)在問題是子公司沒有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務(wù)
我們向別人公司借款,對方是不是應(yīng)該開發(fā)票給我們
老師申報9月份的工資是申報8月份的工資嗎?
老師,甲外貿(mào)公司出口一批貨物,香港的乙公司付匯,付給甲公司,境外收貨人是丙公司,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都填寫甲公司對嗎
公司買了一個廠房,沒有房產(chǎn)證,它屬于村里的集體土地,然后村里簽了短期土地租賃協(xié)議每年向村里交錢。那我們需要交什么稅嗎?
老師8月份做賬發(fā)7月份的工資,計提申報9月份工資
每個月月底結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅、計提本月增值稅、下個月繳納上個月的增值稅費嗎?銷項稅額減進(jìn)項稅額就等于本月需要交的增值稅費,到下個月交三月的增值稅稅費
之前會計做的,也不是很清楚
反正余額在借方
你好,你需要自己去查一下的,因為給你調(diào)整了之后,萬一沒有抵扣呢?如果抵扣了 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 沒有抵扣的,把它紅沖借管理費用,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款。