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減免稅有借方余額560,怎么調(diào)平呢

2024-03-07 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-07 18:26

就是金稅盤抵扣的,你當(dāng)時抵扣了嗎?

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快賬用戶8560 追問 2024-03-07 18:27

之前會計做的,也不是很清楚

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快賬用戶8560 追問 2024-03-07 18:27

反正余額在借方

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齊紅老師 解答 2024-03-07 18:28

你好,你需要自己去查一下的,因為給你調(diào)整了之后,萬一沒有抵扣呢?如果抵扣了 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 沒有抵扣的,把它紅沖借管理費用,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款。

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您好!你可以抵減的時候,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅稅額 貸銀行存款
2024-03-08
就是金稅盤抵扣的,你當(dāng)時抵扣了嗎?
2024-03-07
您好 請問前面沒有沖減管理費用么?怎么還要借方營業(yè)外收入?
2023-01-09
你好,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額嗎? 如果沒有的話,那不對,未交增值稅在借方表示留底,然后減免稅款,借方表示減免的,你這樣的未交增值稅越來越大,借應(yīng)交稅費未交增值稅560 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款560
2024-03-08
你好同學(xué),具本是哪個科目?
2024-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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