借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款

老師:金稅盤會計分錄我當月抵扣,借方做了應交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個減免稅需不需要結平的,還是余額就這么一直放著?
老師,應交增值稅減免稅款借方有余額280,怎么把余額平了
減免稅額 稅控盤280 期末余額在 借方應交稅費-減免稅額280 這表示什么意思
應交稅金減免稅款期末余額借方280元,怎么平
稅控盤280的費用,借:管理費用 貸:銀行存款 借管理費用:—280 借:應交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
老師您好!問一個關于申報的問題?,F(xiàn)在五月份增值稅顯示的是欠稅,六月份申報表上顯示的有留抵稅額。但是為什么抵扣不了五月份的欠稅呢?
老師賬戶凍結。借用子公司賬戶支付社保公積金稅金工資,怎么做賬呢?直接入在自己公司可否?當成自己公司賬戶收支入賬。本來也應該是母公司的收入和成本。就是借用賬戶暫時。2、支付稅款哪些直接子公司賬戶網(wǎng)銀轉賬到稅款收款帳戶是可以的吧?稅務系統(tǒng)就不點扣款那些操作對吧?
請問老師,二手車交易發(fā)票為什么沒有稅額?
法人出差打車費,可以做管理費用-差旅費吧,
購買防凍液記入什么科目?
老師,我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模,他開的計生用品是免稅的,開出來發(fā)票是電子普通發(fā)票,稅率為0%,這個發(fā)票我們能要嗎?
老師好,固定資產(chǎn)之前會計沒有折舊完,中間也斷了幾年沒有折舊了;現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題后,可以一筆分錄直接計提完嗎?金額也不大,5千多,固定資產(chǎn)原值也就3萬多。
老師,怎么查公司是一般納稅人還是小規(guī)模啊
老師,A公司名下有車,B公司沒有,B公司租A公司車的費用可以入賬嗎?A,B公司都是制造業(yè)
請問資產(chǎn)負債表其他應付款根據(jù)什么科目填寫?