您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/稅款減免?

老師,應(yīng)交增值稅減免稅款借方有余額280,怎么把余額平了
應(yīng)交增值稅減免稅款余額在借方怎樣沖平
應(yīng)交稅金減免稅款期末余額借方280元,怎么平
稅控盤280的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借管理費(fèi)用:—280 借:應(yīng)交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
減免稅款借方余額是什么意思?為什么應(yīng)交增值稅下面有減免稅款借方余額,應(yīng)交所得稅下面減免稅款借方也有余額?
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報(bào)個(gè)稅忘記申報(bào)啦,月餅、米和油沒(méi)加在一起申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)老師11月份申報(bào)個(gè)稅加在一起能申報(bào)么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報(bào)么?
民非會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)我框起來(lái)的的地方是入什么科目才會(huì)有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報(bào)什么時(shí)候申報(bào)?是按次申報(bào)嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金300萬(wàn),這會(huì)監(jiān)事占股33法人占股77,這會(huì)把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個(gè)法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和個(gè)稅吧?
老師 我們國(guó)外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過(guò)信息,但顯示說(shuō),沒(méi)有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計(jì)提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個(gè)科目?

