關(guān)鍵是為啥不扣除呢?
某員工應(yīng)發(fā)工資5000元 其中含個人繳納社保400.8元 (發(fā)放工資已經(jīng)扣除)罰款200元 實際發(fā)放工資4400元 會計分錄怎么寫 (分錄不計提上月也沒有計提 直接支付工資)兩種方式分錄怎么寫
個稅扣的是504.92元 實際報的是354.92 差150元 應(yīng)該是有個人的5000沒有減掉,多扣了150元 那會計分錄要怎么做?老師
個人所得稅多扣了150元,我正常個稅申報里是正確的,但是扣款銀行扣款多,扣了150元,這個分錄要怎么做?另外,還少計提了2.5元,相當(dāng)于就少計提了一個人的要怎么補計提?我是個說沒有單獨集體,都是發(fā)放工資的時候做貸方,其他應(yīng)付款代扣代繳個人所得稅
老師 我想請教下計提工資和發(fā)放工資的分錄 比如本月應(yīng)該發(fā)放的工資總額是8000元 ,扣除個人承擔(dān)的社保400元 實際應(yīng)該發(fā)放的工資是7600元 本月計提工資的會計分錄應(yīng)該怎么寫呢,下個月發(fā)放的時候 會計分錄又應(yīng)該怎么寫呢
你好老師,問一個發(fā)工資的會計分錄。 本月應(yīng)付合計184639.84,其中扣社保7310.16,應(yīng)發(fā)工資177329.68,實發(fā)177299.68。其中有個人扣了30元的個稅。會計分錄怎么寫???您打比方給寫一個員工的會計分錄
已計入成本費用的職工薪酬 和實際支付職工薪酬 填寫本年累計數(shù)?以前年度還要填寫不?
2025年第三季度新財務(wù)報表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項 是 /否?
老師,員工報銷的住宿費這里寫著旅游服務(wù),可以用嗎
老師:我們酒店租賃的樓,房東(單位)給我們開的發(fā)票是經(jīng)營租賃發(fā)票 今天稅務(wù)組老師來電話說不對,應(yīng)該開不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù), 請問我們到底應(yīng)該收哪種稅目發(fā)票???
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時,借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
這個是不是個稅申報,去稅務(wù)局交過1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開了317萬的發(fā)票,9月份開了97萬的發(fā)票,如果再開86萬的話是不是身為一般納稅人?
請問一下,非營利組織單位,去年的服務(wù)費由于種種原因,當(dāng)時沒有確認為提供服務(wù)收入,現(xiàn)在才開票確認,現(xiàn)在跨年了請問是做進提供服務(wù)收入還是其他收入里面合適
您好!我們9月的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,出口退稅原本可以退100萬,但因稅局沒錢,讓我們只申報退30萬,請問一下這種情況下增值稅申報和企業(yè)所得稅表有要改的地方嗎?帳務(wù)處理有什么要變動的嗎?謝謝
老師,公司的客戶不要票,只有極個別的要發(fā)票,太多的無票收入,風(fēng)險大嗎?
做工資表的人忘把應(yīng)扣的150的個稅做到工資表里,所以出納發(fā)工資的時候就沒扣
直接按發(fā)放的做就是了,下個月扣回就是
下個月扣回來怎么寫會計分錄
分錄一樣的是,只是扣稅的金額多了.
問題是個稅實繳168,扣了18,這還有150呢不平
本次多交 借:應(yīng)交稅費 160 貸:銀行存款160 下個月直接在工資扣回 借:應(yīng)付工資160 貸:應(yīng)交稅費160