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老師,應(yīng)該扣員工168元的個稅,但是出納只扣了18元1個人的個稅,其余150沒扣,發(fā)放怎么寫會計分錄?

2024-03-07 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 17:58

關(guān)鍵是為啥不扣除呢?

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快賬用戶5291 追問 2024-03-07 18:07

做工資表的人忘把應(yīng)扣的150的個稅做到工資表里,所以出納發(fā)工資的時候就沒扣

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齊紅老師 解答 2024-03-07 18:07

直接按發(fā)放的做就是了,下個月扣回就是

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快賬用戶5291 追問 2024-03-07 18:24

下個月扣回來怎么寫會計分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-07 18:30

分錄一樣的是,只是扣稅的金額多了.

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快賬用戶5291 追問 2024-03-08 07:12

問題是個稅實繳168,扣了18,這還有150呢不平

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齊紅老師 解答 2024-03-08 08:37

本次多交 借:應(yīng)交稅費 160 貸:銀行存款160 下個月直接在工資扣回 借:應(yīng)付工資160 貸:應(yīng)交稅費160

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關(guān)鍵是為啥不扣除呢?
2024-03-07
你好,交了多少做多少就可以的,借應(yīng)交稅費,個稅貸銀行存款354.92 一般多給人家扣除的個稅, 借應(yīng)交稅費,個稅 貸,應(yīng)付職工薪酬150, 借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,下一個月發(fā)工資一塊兒發(fā)下去就可以了。
2022-03-05
1、計提工資時: 借:管理費用-工資(根據(jù)部門不同來劃分科目) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-個稅 貸:銀行存款
2022-05-10
你好 借”管理費用等?184639.84 貸:應(yīng)付職工薪酬---工資177329.68 應(yīng)付職工薪酬---社保7310.16 其他應(yīng)付款 30 然后你們給錢的時候 借:應(yīng)付職工薪酬---工資177329.68 應(yīng)付職工薪酬---社保7310.16 其他應(yīng)付款 30 貸:銀行存款
2023-01-31
同學(xué),你好,你申報所得稅是多少,扣款應(yīng)該是一樣的數(shù)據(jù) ,另外你計提和實際有差,直接做工資表計提個稅的時候 ,下月多計提就行了,憑證出來就直接平了
2022-03-05
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