同學(xué),你好,你申報所得稅是多少,扣款應(yīng)該是一樣的數(shù)據(jù) ,另外你計提和實際有差,直接做工資表計提個稅的時候 ,下月多計提就行了,憑證出來就直接平了
您好老師,一個問題不明白了,7月份工資的時候有一個員工的個人所得稅超出了150元,8月5日報7月份個人所得稅的時候銀行存款扣除150元,不知道7月做賬是工資計提和發(fā)放工資怎么分錄,然后8月工資計提和發(fā)放工資怎么分錄
個人所得稅多扣了150元,我正常個稅申報里是正確的,但是扣款銀行扣款多,扣了150元,這個分錄要怎么做?另外,還少計提了2.5元,相當(dāng)于就少計提了一個人的要怎么補計提?我是個說沒有單獨集體,都是發(fā)放工資的時候做貸方,其他應(yīng)付款代扣代繳個人所得稅
2月的個稅申報了,一直沒繳,8月才繳,里邊有1塊多的滯納金,但是銀行扣款的時候是一筆扣的,扣款的時候又發(fā)完工資了,所以當(dāng)月個稅就沒有扣個人的,只能下月補扣個人的了,這應(yīng)該是幾筆分錄呀,分錄怎么做,謝謝
10月計提個稅時多扣了一個員工的個稅,11月又給她補多了2毛錢,這樣怎么做賬?發(fā)放工資時我們是借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅,現(xiàn)在賬上就是其他應(yīng)付款多了這兩毛錢的借方余額
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計提工資分錄是借:銷售費用 管理費用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請問個稅是不是不存在計提,發(fā)放工資的時候直接扣除個人應(yīng)該繳納的個稅部分?2、按照上筆計提分錄在發(fā)放工資的時候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅沖平了??墒窍略吕U納個稅的時候又借 其他應(yīng)付款-個人所得稅代扣代繳。以至于這個科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個余額處理掉呢?謝謝
老師您好,請問計算車間人工工時,是從什么節(jié)點計算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個步驟確認(rèn)開始時間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個件,我們走維修是13個點嗎
老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個件再重新發(fā)給他,這個我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對后把和相對應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣
已經(jīng)交的個稅是:504.92,實際扣了工資:352.38,少扣152.54, 2.54,是少計提的,150是,其中有一個人抵扣5000的系統(tǒng),沒有那個,估計這個是多扣的150
如你計提了100 ,交了80那多計提20 下個約工資應(yīng)該計提200,你直接計提180九可以了 你交是200 所以總結(jié),兩個約計提100+200-20=280 交款20+200=280 這樣兩個數(shù)據(jù)平的,你做出來憑證也是評的
我的意思是申報的時候是對的,然后他扣稅的時候多扣了150元,這個憑證我要怎么做?
這個錢估計到時候要退回來的,就是屬于多扣的嘛
借應(yīng)交稅費,貸銀行存款,這時候你應(yīng)交稅費借方少減了150,下次計提少150就平了
那意思是我只要把這兩個科目作品就可以了,不用去糾結(jié)這個150放在哪個科目是吧?
同學(xué)你好,理解對的