你好! 借管理費用…工資5000 貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸營業(yè)外收入200 其他應收款——個人社保 400.8 銀行存款4399.2
某員工應發(fā)工資5000元 其中含個人繳納社保400.8元 罰款200元 實際付工資4400元 會計分錄怎么寫
某員工應發(fā)工資5000元 其中含個人繳納社保400.8元 (發(fā)放工資已經(jīng)扣除)罰款200元 實際發(fā)放工資4400元 會計分錄怎么寫
某員工應發(fā)工資5000元 其中含個人繳納社保400.8元 (發(fā)放工資已經(jīng)扣除)罰款200元 實際發(fā)放工資4400元 會計分錄怎么寫 (分錄不計提上月也沒有計提 直接支付工資)兩種方式分錄怎么寫
老師 我想請教下計提工資和發(fā)放工資的分錄 比如本月應該發(fā)放的工資總額是8000元 ,扣除個人承擔的社保400元 實際應該發(fā)放的工資是7600元 本月計提工資的會計分錄應該怎么寫呢,下個月發(fā)放的時候 會計分錄又應該怎么寫呢
5月計提工資時計提了四萬三,工資表已經(jīng)做好。實際發(fā)放領導讓扣除了某個人的工資3000元,緩發(fā)。到了七月發(fā)工資說是這人的工資扣除兩千五,作為罰款,工資表怎么做,分錄怎么寫。
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結轉的成本