你好!建賬之前都入費(fèi)用了嗎? 那分錄: 借:原材料 貸:費(fèi)用 負(fù)數(shù)
你好老師,我想問一下有沒有餐飲業(yè)的創(chuàng)建賬套的課程呢?我這邊的話就是初期的賬怎么建,里面東西怎么填,是不是要先盤點(diǎn)一下庫存,然后根據(jù)庫存表填庫存商品和固定資產(chǎn)嗎?
老師前期公司一直做流水賬,現(xiàn)在建賬采購也計(jì)入庫存商品,月末庫存盤點(diǎn)肯定對不上,要怎么做賬?
餐飲公司公司中途建帳,期初錄了銀行,庫存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款,原材料,庫存商品,預(yù)收賬款,現(xiàn)在科目余額表不平,做的是內(nèi)賬,怎么弄平
老師你好,公司以前沒有記過帳,現(xiàn)在開始建賬,填完銀行存款,庫存商品,應(yīng)付賬款等期初數(shù),但是不知道每一項(xiàng)對應(yīng)的對方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產(chǎn)負(fù)債表編平?
老師,公司庫房的東西,盤完了庫存,怎么入賬,入賬科目怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人無票收入1600,是填含稅金額還是不含稅金額,如果是不含稅金額是1600/1.01,還是1600/1.03?
我公司有舊車報(bào)廢不能使用了的,請問需要做什么,憑證怎么寫
待辦稅事項(xiàng)里沒有要報(bào)印花稅該怎么辦
我用個(gè)體查賬公戶向個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)購了東西但是未收到對方代開發(fā)票!怎么辦?
老師請問分公司去年獨(dú)立納稅的,但是今年就必須所得稅要與總公司匯總申報(bào),但是在申報(bào)增值稅時(shí),分公司提示是小微,但是總公司是小微,匯總申報(bào),這個(gè)增值稅怎么算呢?
老師,個(gè)人代開給公司的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,我們公司申報(bào)了,是否需要加入工資一起申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)?
老師好!出口在6月,忘了開發(fā)票,按未開票收入申報(bào),7月還補(bǔ)開免稅發(fā)票嗎,公司不申請退稅
老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒有開票,在申報(bào)增值稅未開票項(xiàng)目怎么填,需要去稅嗎?
老師、上個(gè)月有一張發(fā)票沒抵扣、這個(gè)月需要用、可是我把日期改到上月開票日那一天到6月30日、我先勾選那一張、在翻到第二頁勾選、就不顯示那一張了、是怎么回事?比如這一次一共勾選8張、我一翻頁、點(diǎn)抵扣就勾選了7張?
公司名下沒有車運(yùn)輸發(fā)票可以開嗎
老師,不能入庫存商品嗎
外庫的,都是公司平時(shí)用的零件,工具什么的,內(nèi)庫的都是公司應(yīng)酬用的酒水什么的
你好,庫存商品是準(zhǔn)備出售的。工具,零件是自己用啊,是原材料
老師,這個(gè)入期初怎么入
科目怎么寫
你好! 借:原材料 貸:費(fèi)用 負(fù)數(shù)
你好!就是做一張憑證
老師,如果是新購入的入庫呢,怎么寫憑證,科目怎么寫
你好!正常購入分錄: 借:原材料 貸:銀行 倉庫的錄入操作:期初,倉庫在倉管系統(tǒng),會把盤點(diǎn)的東西錄入到他系統(tǒng)的期初余額,正常購入他們是打入庫單。