同學(xué),你好 你計(jì)提的分錄發(fā)一下
老師,有個(gè)事想請教下哈,是這樣現(xiàn)在匯算清繳我才發(fā)現(xiàn)2022年有筆分錄是:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)是付款了,但是對方?jīng)]有發(fā)票,今年5月開票回來可以嗎?如果今年開,就是開普票。然后就是我把今年收到發(fā)票(2023年開)放在2022年平賬那,不調(diào)賬也不調(diào)整匯算清繳表,可以嗎?
老師 物業(yè)費(fèi)發(fā)票是1月份開具的 付款也是去年付的 所屬期是去年10月到12月的 那我1月怎么做賬呢
老師,2023年企業(yè)銀行付款30500元的服務(wù)費(fèi),對方?jīng)]給我們開發(fā)票,但是我做賬是借:管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 30500 貸:銀行存款30500。2024年1月29日開的專票給我們,不含稅金額:28773.58元 進(jìn)項(xiàng)稅1726.42元,現(xiàn)在我該怎么做賬?我們企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年和2024年匯算清繳分別怎么調(diào)整?
老師,請問公司在2023年12月份賬上有些費(fèi)用是暫估的,在2024年5月開回來一些費(fèi)用發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳之前開進(jìn)來的,開票日期是2024年也是可以稅前扣除對嗎?
老師,我們單位收到每個(gè)月水電費(fèi)單據(jù),但是從去年6月到現(xiàn)在一直沒有錢付款,然后物業(yè)公司也沒有給我單位開發(fā)票,到了今年付款31萬多了,才收到發(fā)票是今6月開的,這個(gè)水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)怎么做分錄?,
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)可以入庫存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價(jià)值不是百分百嗎?算報(bào)表時(shí)不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來說,有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
摘要:計(jì)提房費(fèi),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款(房東是公司),
今年5月份 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款(房東是公司) 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(房東是公司), 借:應(yīng)付賬款(房東是公司) 貸:銀行存款 不影響