您好同學,你填完銀行存款、庫存商品、應付賬款以后,如果說你這個賬務不平的話,那你只能在利潤分配未分配利潤,那里面填一個數,而是你資產負債表的左邊等于右邊。
7月接手,小規(guī)模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報稅表, 2.???????? 現(xiàn)今流量表(數據都是0),利潤表(數據都是0), 3.???????? 資產負債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬: 期初設置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現(xiàn)金-4w;其他應付款-3w(這樣建賬對嗎?) 以因為貨幣資金不能是負數, 第一個分錄, 借:現(xiàn)金4w;貸:其他應付款4w 這樣其他應付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
您好,老師,我們公司一開始沒有內賬的,也沒有內賬報表的,外賬是記賬公司負責的?,F(xiàn)在老板要我這邊每個月出內賬的三大報表,我這邊有點蒙,因為中途建賬,期初數據是沒有的,只有銀行存款和現(xiàn)金,應收賬款是知道的,其他都不知道,我試過做出來的報表是不平的。我搞不懂,我應該如何下手
老師你好,公司以前沒有記過帳,現(xiàn)在開始建賬,填完銀行存款,庫存商品,應付賬款等期初數,但是不知道每一項對應的對方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產負債表編平?
老師我們的快賬軟件,一開始只有一個總得銀行存款,現(xiàn)在想著把每個銀行的分開,還想要保留年初的每個銀行的期初數,要不資產負債表對不上,年初工行2000建行3000.總得5000.現(xiàn)在總得8000工行應該3500建行4500..現(xiàn)在應該怎樣調賬,? 目地,1把總得分成兩個戶 2年初數想保留,要不資產負債表,年初余額對不上,最重要的是第二項,謝謝老師
老師,想請教一下,公司以前的會計做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統(tǒng),我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時有期初賬務數據錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應商購買的設備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現(xiàn)在開賬時我應該往期初數據里庫存商品借方錄入,但我不知道相對應的貸方是哪個科目,借貸不平沒法開賬呀,可怎么辦?
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的
老師,咨詢一下,分公司注銷,未分配利潤怎么處理?
請問老師,我公司是建筑公司,有銷售材料的經營范圍,砂石料能開么?
老師,銷售了個東西2050元,開票2050元,但是回款就回了2000元,剩下的50元最好不要了,怎么處理下
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產生了370元滯納金怎么辦,會計自己付嗎?
老師。租賃里面的未擔保余值是什么意思?
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產生了370元滯納金怎么辦,會計自己付嗎?
建筑行業(yè)應確認毛利和已確認毛利通過哪個科目核算
老師您好,我想向您咨詢一個問題。就是我有一家代賬的主體,是一個非營利性組織。他已經實繳了注冊資本,并且完成了驗資,那么在這種情況下,是不是就應該認定為實繳實收資本并且。要繳納印花稅呢,謝謝
老師,公司改名字了,電子稅務局怎么修改成最新的啊