同學(xué),你好 你本月有其他的費(fèi)用嗎??
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個基本的這個恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個利潤表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計(jì)費(fèi)用。正常登記各項(xiàng)的這個支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎?自動就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個每個月的賬做對了。那數(shù)也對起來了,那么它字字電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對的,是吧。
老師,公司剛成立上個月沒做賬,為了在稅務(wù)系統(tǒng)上傳報(bào)表時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表不為零,我在貨幣資金填了一筆數(shù)2800.其他應(yīng)付款5000,未分配利潤-2200.這樣的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)平衡的。我想問下,這個月我做賬,這個怎么處理,是否紅沖?如果紅沖怎么紅沖
請問,我們財(cái)務(wù)報(bào)表做出來虧損,所以一般都不交稅,我就心急把這個月的季度所得稅給申報(bào)了,之后我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有錯誤,所以好多數(shù)字填錯了,請問老師該怎么辦?
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的,當(dāng)時(shí)沒有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個科目,這個月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個數(shù)據(jù),也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值,導(dǎo)致負(fù)債表不平衡,負(fù)債類少3715.14 問怎么處理?
想問一個問題 就是我們有一個資產(chǎn)負(fù)債表,里面的數(shù)字不是那么準(zhǔn)確,可能是前任會計(jì)編了一些(內(nèi)賬沒做),外賬外包給外面的代理記賬 可能也不那么準(zhǔn)確?,F(xiàn)在要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字編科目余額表,這種要咋辦啊?我感覺那些發(fā)生額明細(xì)都沒法編,而且也不是事實(shí),他們之前是提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,現(xiàn)在別人要提供科目余額表了??颇坑囝~表沒法下手啊
一人公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓(公司名下有房產(chǎn))含房子一起轉(zhuǎn)讓,這個要怎樣繳稅呢。
老師晚上好!請教您,履約保證金是計(jì)入其他應(yīng)收款嗎?謝謝老師!
麻煩郭老師再解決一下,追問不了了。社保退的這500來塊錢,不能借記銀行存款,貸記營業(yè)外收入嗎,不交所得稅
這題為什么是B不是c,如果我增加貸款,負(fù)債不是增加了么?未決訴訟有可能勝也有可能敗啊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表沒有要調(diào)整的是不是就不用填寫?
運(yùn)輸車輛掛靠,掛靠公司增值稅稅率是多少,按什么稅種繳納,印花稅怎么交
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個人所得稅的會計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
有的,有管理費(fèi),我自己手工做出來利潤表是這樣的。麻煩看看
有的,有管理費(fèi),我自己做出來手工的利潤表是這樣的
同學(xué),你好 圖片發(fā)一下,如果系統(tǒng)沒有的話,可能是憑證沒有審核記賬