借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師,2018年購(gòu)入的材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)年已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們公司也是正常的業(yè)務(wù)往來(lái),有合同有轉(zhuǎn)款。今年9月份被稅局認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這樣的賬務(wù)怎么處理。
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說(shuō)這張票不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問(wèn)下賬務(wù)上我要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做???
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書(shū),讓我司三月所屬期申報(bào)的時(shí)候做異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報(bào)表我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn))
老師,我們單位21年取得一張固定資產(chǎn)和材料的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證,稅務(wù)局現(xiàn)在通知對(duì)方?jīng)]有繳納增值稅,要求我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。具體分錄應(yīng)該怎么做?
老師你好,我們是工廠(chǎng)做紡織品進(jìn)貨銷(xiāo)售,2015年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,到2017年收到稅務(wù)局事項(xiàng)通知書(shū)讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并繳納了稅費(fèi)。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做合適呢,轉(zhuǎn)到成本里去?目前稅務(wù)局又查了,退給我們之前繳納的稅。后面又得做退回的會(huì)計(jì)分錄。兩個(gè)如何做呢,報(bào)表需要更正嗎
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢(qián)轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問(wèn)這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢(qián)的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
老師問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表 職工薪酬 這一欄 (2024年12月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額是138521,2024年借方金額全年是134263)請(qǐng)問(wèn)填這個(gè)表賬載金額填多少 ,實(shí)際發(fā)生額填多少 稅收金額填多少
原來(lái)為沒(méi)有離職,新單位給她先給他算工資,等離職后再交社??梢詥??公積金單位不承擔(dān),全額直接從工資里代扣代繳嗎?
老師,公司法人股東股權(quán)變更為自然人,都需要繳納什么稅啊
請(qǐng)教,包工包料的工程項(xiàng)目是按工程類(lèi)的開(kāi)票還是按工程和材料分開(kāi)結(jié)算?分開(kāi)結(jié)算的話(huà)有一部分又是按平方米的造價(jià)單價(jià)來(lái)簽訂的合同,這一塊如何開(kāi)票呢
醫(yī)院的固定資產(chǎn)一般怎么分類(lèi)或者編碼呢 按照 各科科室嗎是辦公和醫(yī)療設(shè)備 等這大類(lèi)呢
企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票 但由于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)比較多 可以先不入賬嗎 取得等同于要入帳嗎在本月31號(hào)前?
補(bǔ)繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯(cuò)誤需要補(bǔ)繳的
請(qǐng)問(wèn)一下老師,今年企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒(méi)有A7040這張表的???
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車(chē)每天到總部去自己拉快遞,然后總部會(huì)給我們補(bǔ)貼,比如每天是5000,一個(gè)月是150000,總部會(huì)每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時(shí)候,總部核算后會(huì)扣回一部分補(bǔ)貼,每個(gè)月金額都不一樣,而且比如這個(gè)月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補(bǔ)貼有150000,然后我們就會(huì)給總部開(kāi)150000的票,次月補(bǔ)貼扣回的話(huà)總部也會(huì)給我們開(kāi)具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個(gè)扣回的補(bǔ)貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實(shí)就是扣回的上月補(bǔ)貼,這樣做出來(lái)跟實(shí)際就一樣呢,老師,如果我想在當(dāng)月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補(bǔ)貼要怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目只是進(jìn)項(xiàng)稅額部分吧?原來(lái)已經(jīng)入費(fèi)用的不用調(diào)整吧?
是的,原來(lái)的不需要調(diào)整