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老師,2018年購入的材料,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)年已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們公司也是正常的業(yè)務(wù)往來,有合同有轉(zhuǎn)款。今年9月份被稅局認(rèn)定為虛開發(fā)票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那這樣的賬務(wù)怎么處理。

2021-10-14 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 09:18

你好,借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款之前是這么做的嗎?你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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快賬用戶6411 追問 2021-10-14 09:48

是的?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額怎么處理,

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齊紅老師 解答 2021-10-14 09:50

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款、 借應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-10-14 09:50

這個成本也不允許抵扣所得稅的。

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快賬用戶6411 追問 2021-10-14 10:39

材料那些要轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 10:40

你好,需要的,只要是虛開發(fā)票的都需要。

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快賬用戶6411 追問 2021-10-14 10:45

但是實際上,我們也是有轉(zhuǎn)賬給對方的

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:08

借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款做這個,這個營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。

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你好,借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款之前是這么做的嗎?你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
2021-10-14
同學(xué),你好 更正申報表,費用減少
2024-06-21
你好,當(dāng)時入賬的分錄發(fā)下,不需要更正以前
2024-05-15
你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
2022-03-25
你紅沖的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的,然后再結(jié)轉(zhuǎn) 不影響的。
2024-02-23
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