您好, 應(yīng)付職工是負(fù)債類科目,不是損益類科目
老師,本月發(fā)生福利費(fèi),我借 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),貸銀行,那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),每月?還是年底?結(jié)轉(zhuǎn)是手動(dòng)填寫結(jié)轉(zhuǎn),還是跟結(jié)轉(zhuǎn)損益是一起的
請問老師,計(jì)提工資時(shí)借:管理費(fèi)用–應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000,其中10000包含了代扣代繳的醫(yī)社保公積金個(gè)稅。我看結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時(shí),借:本年利潤10000 貸:管理費(fèi)用–應(yīng)付職工薪酬10000。 那么為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)把包含代扣代繳的職工薪酬都結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,等待期,行權(quán)日后,為什么會(huì)有應(yīng)付職工薪酬呢?不都行權(quán)結(jié)束了么? 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,為什么月末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的?那像平常的工資什么的不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那不是也屬于成本嗎?
老師,為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬什么的都不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?