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老師,為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬什么的都不需要結(jié)轉(zhuǎn)?

2024-03-06 21:46
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-06 21:48

您好, 應(yīng)付職工是負(fù)債類科目,不是損益類科目

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您好, 應(yīng)付職工是負(fù)債類科目,不是損益類科目
2024-03-06
你好!你可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)利潤表的項(xiàng)目,因?yàn)樽罱K是為了做出平衡的資產(chǎn)負(fù)債表
2024-03-07
因?yàn)閭€(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān)的,你們只需要管著工資就可以了,他們是從工資里扣除這個(gè)屬于你單位的費(fèi)用。
2022-12-20
同學(xué),這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)的,他在管理費(fèi)用下面,自己就結(jié)轉(zhuǎn)了 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2020-10-19
你好; 為員工該支付的 支出 ;這個(gè)要走應(yīng)付職工薪酬 科目過渡; 一方面是準(zhǔn)則要求 ; 一方面是考慮匯算要填寫明細(xì)表 ;? 你們也可以? 按照做賬科目去? 區(qū)分的? ?
2022-04-06
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