不需要做賬務(wù)處理的了
21年有一筆10萬預(yù)付款,22發(fā)票沒收到,而且發(fā)票不會在給我們開了。22年這筆費用做了稅務(wù)調(diào)增,賬務(wù)未處理。請問23年這筆預(yù)付賬款怎么調(diào)平?已經(jīng)提供服務(wù),是不是做到成本就可以了,23年會算清繳不需要在調(diào)增了?
老師,您好。一般納稅人酒店,擴大規(guī)模承包其他酒店,付承包房租費怎么賬務(wù)處理。700萬。去年預(yù)付了23年7至24年6月的房租300萬,我記了預(yù)付賬款,今年23年5月又付了150萬。還是記了預(yù)付賬款。這樣對嗎?沒有記長期待攤費用。
老師好,23年有一筆無票支出5萬,23年已經(jīng)納稅調(diào)增了5萬,那么24年賬上還要做什么處理嗎
老師,你好。運輸公司一般納稅人,23年匯算清繳,做無票收入200萬,已申報增值稅。 24年1月開票金額100萬9萬包含在這個23年的無票收入里面,那24年1月份的申報表怎么填銷項稅額 ,填0嗎?會不會預(yù)警
老師,下午好,一社會團體24年1月才做稅務(wù)登記,23年的時候有進行法人換屆所以做了審計。當時8月份收到一筆5萬元,做了無票收入。沒做稅務(wù)登記所以沒有申報?,F(xiàn)在問題是24年1月做了稅務(wù)登記后就開了這發(fā)票5萬元。那24年我這邊要怎么處理呢?
車間買了兩把卡尺該計入什么科目
抵扣勾選的發(fā)票需要進項稅轉(zhuǎn)出,勾選系統(tǒng)需要操作嗎?
老師您好,充電樁發(fā)票怎么開
老師 企業(yè)從銀行貸款支付的利息 沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請問分配利潤的分錄是,計提:借方:利潤分配--應(yīng)付利潤 貸方:應(yīng)付利潤 支付時:借方 應(yīng)付利潤 貸方 銀行存款,是這樣嗎
老師 建筑勞務(wù)公司 在項目地預(yù)繳了3個點稅款,還需要在歸屬地在繳稅嗎
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)收賬款和預(yù)交土地增值稅計稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款和印花稅計稅依據(jù)有差額,讓寫情況說明,從哪幾個方面著手?
老師,對方開發(fā)票金額運費和加稅點都在內(nèi)了,做表格當附件能反應(yīng)出來嗎
我是一般納稅人,可以要求對方開具1%的非學歷教育服務(wù)*培訓費的專票嗎?對方說不能開。
老師,我為啥一季度開票額那里查詢,銷項稅額和申報表不一樣啊
23年這5萬計入成本費用 就不用管了 是這個意思吧
是的,除非收到了發(fā)票
老師,什么情況下 納稅調(diào)增要做 賬上也要處理
暫估的金額跟發(fā)票金額有差異
老師,要是24年把這筆無票支出 做了 借:利潤分配-未分配利潤 5萬 貸:銀行 5萬,那么是不是就不用納稅調(diào)增了
你=23年都做賬了為啥24年還要做賬呢?
好的,明白了,謝謝老師
老師,要是24年發(fā)票到了 該怎么做
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款