您好,您看這樣是不是好理解些 你可以這樣想,含著消費(fèi)稅的價(jià)格乘以(1-稅率)是不含消費(fèi)稅的價(jià)值(也就是成本加上利潤(rùn)),那么不含消費(fèi)稅的價(jià)值除以(1-稅率)就是含著消費(fèi)稅的價(jià)格了。 高消費(fèi)稅要把稅基做大,消費(fèi)稅也算進(jìn)稅基。
根據(jù)所開發(fā)票的類型確定銷售額,如果是普通發(fā)票,應(yīng)將含稅銷售額換算為不含稅銷售額。這句話是什么意思,這個(gè)時(shí)候銷售額=含稅銷售額嗎?
老師,我們收掛靠單位6%含稅管理費(fèi),我現(xiàn)在算綜合稅負(fù)率,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)所得稅是6%金額直接除以不含稅銷售額還是6%金額-增值稅和各種附加稅之后的余額再除以不含稅銷售額?
老師這個(gè)消費(fèi)稅為什么不是價(jià)內(nèi)稅嗎?28除以1+13%等于不含稅的價(jià)格。等于24.78。為什么不是用24.78除以1-15%后再乘以15%???
老師,再計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀?
老師,再計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀? 您好,是的,這個(gè)的話,就是按照這個(gè)不含稅的 那是以含稅金額除以(1-15%)嗎 嗯對(duì)是這個(gè)意思的了 如果是含稅金額除以(1-15%) 這是變成不含稅金額 結(jié)果不含稅>含稅金額 像增值稅樣 含稅得金額不是應(yīng)該要大于不含稅金額嗎 這個(gè)為什么含稅<不含稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
那消費(fèi)稅是用含稅銷售額乘以稅率 這樣嗎
,那么不含消費(fèi)稅的價(jià)值除以(1-稅率)就是含著消費(fèi)稅的價(jià)格了。 再用來(lái)*稅率
您好,是的,但這個(gè)稅是除了增值稅哦