您好,是的,這個的話,就是按照這個不含稅的

合同規(guī)定不含銷售額總額300萬元,本月實際收回50%貨款,其余貨款6月10號前收回。由于購貨方資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額100萬元,計算銷項稅額。為什么是150除以1+13%再乘13%
老師,計算消費稅的公式,我們公司生產(chǎn)面膜,京東自營店的銷售價超過了15元每片,比如這個月京東銷售額是(100元/1一I5%)x15%,那增值稅(100/1一15%)x13%,這個100是含稅價,那是不是100要算成不含稅,100除1.13
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額超過15萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。 請問老師這個政策是截止到2022年12月31日嗎?2023年1月1日恢復(fù)成月銷售額為10萬,季度銷售額為30萬?
老師,再計算消費稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀?
老師,再計算消費稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀? 您好,是的,這個的話,就是按照這個不含稅的 那是以含稅金額除以(1-15%)嗎 嗯對是這個意思的了 如果是含稅金額除以(1-15%) 這是變成不含稅金額 結(jié)果不含稅>含稅金額 像增值稅樣 含稅得金額不是應(yīng)該要大于不含稅金額嗎 這個為什么含稅<不含稅
有四家亞馬遜店鋪對應(yīng)了四個國內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報,第五個小規(guī)模納稅人公司沒有店鋪,但是支付所有正常運轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購),現(xiàn)在電商平臺給稅務(wù)局報送銷售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運營合同,后續(xù)代理報關(guān),申請免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計提工會經(jīng)費是1648元,在電子稅務(wù)局申報工會經(jīng)費是600多元,計提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,9月份多計提了工會經(jīng)費,有啥影響不,
充回未開票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買的真空泵有5100,有2100的,可以直接費用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費發(fā)票我做成差旅費,那個進項能抵扣么?
三個點的雪花水開出去怎么寫會計科目?
請問集團公司承攬了燃氣管網(wǎng)改造項目,是業(yè)主方,我們公司是集團下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負責項目服務(wù),計量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理作為成本入賬,是否可以以其他途徑入賬
老師,上月有抵扣的,這月開票的銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
2024年的賬我可以做到2025年1月份嗎,2024年沒有購買軟件
開發(fā)票備注欄超過200字 怎么把標紅色的去掉
那是以含稅金額除以(1-15%)嗎
嗯對是這個意思的了
如果是含稅金額除以(1-15%) 這是變成不含稅金額 結(jié)果不含稅>含稅金額
像增值稅樣 含稅得金額不是應(yīng)該要大于不含稅金額嗎 這個為什么含稅<不含稅
相當于含稅金額的話是大于這個不含稅金額的,然后提出稅款這個就可以了
不對呀 不含稅金額=5/0.85=5.882352941 是大于含稅金額5萬
對啊,就是含稅的金額大于不含稅的這個意思的呀
不對 比如說我含消費稅銷售額是5萬 稅率是15% 那么我的不含稅銷售額是多少
含稅是5萬,然后不含稅的金額就是? 5/1.15=4.34782608696? 這樣計算的,你好