您好 具體操作如下:
1、我是銷售單位,給客戶開了發(fā)票,但是一直沒打款,現(xiàn)在他們已經(jīng)抵扣了發(fā)票,而且現(xiàn)在打不了款,即將跨年,所以要讓對方退票。這個時候我方財務要對方出紅字信息表,然后進行抵扣;但是對方財務要讓我方財務出紅字信息表,并且出個說明書。請問具體應該是哪樣操作?
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師,我們是購買方,不用稅控設備了,用的電子稅務系統(tǒng),銷售方用的是稅控設備,購買方在電子稅務系統(tǒng)上申請了幾張以前已經(jīng)抵扣的發(fā)票(是紙質(zhì)發(fā)票)的紅字信息表,但是作為購買方電子稅務系統(tǒng)上紅字信息表顯示未開具,是需要銷售方在稅控設備上確認嗎?因為我要把紅字信息表打印出來蓋章,是需要銷售方確認完購買方在電子稅務系統(tǒng)上能夠下載下來打印嗎?銷售方如何在稅控設備上確認呢?謝謝
老師好!問一下我公司作為購買方,收到了銷售方給的返利,要求開紅字發(fā)票。之前收到的采購發(fā)票均已抵扣入賬,想問怎么在電子稅務局開紅字發(fā)票?是不是作為購買方開紅字信息表,等銷售方確認信息表后,對方開紅字發(fā)票給我們?
去年開的進項發(fā)票已經(jīng)被我抵扣掉了,今年3月在電子稅務局紅字確認了,請問紅字發(fā)票是需要銷售方提供還是我們自己打?如果我們自己打的話在哪打怎么操作?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
操作沒看到
您好 您是在稅局開的數(shù)電票 還是用盤開
我是購買方的,他給我的票是數(shù)電票
您好 已抵扣的進項票,在紅字發(fā)票里先填確認單,對方就能收到開具了。但是對方是盤開還是稅局開的,具體對方操作會有區(qū)別。
通俗點講就是?我是買家 我有張已抵扣的進項跨期的想紅沖 就是我在稅務局填個紅字發(fā)票確認單? 然后對方在稅務局就能查到 查到后對方開具紅字發(fā)票,然后我這邊收到直接做賬報稅。
所以這個紅字票是對方提供給我對吧?
對的 對方開了之后 妳就能在稅務局查到 而且是妳進了平臺 會有提示 妳有未查詢的紅字發(fā)票的提示
那請問下,我申報增值稅的時候,我應該需要操作那幾個步驟
江蘇這邊 用軟件報的話 直接采集發(fā)票? 如果在稅務局手動報稅的話 直接讀取就行了。這個跟進項轉出不一樣,不需要手工填寫,但是有的省份我碰到過需要手工做進項稅額轉出。