學(xué)員你好, 應(yīng)該由購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表,依據(jù)是《關(guān)于開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)):一、增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理: ?。ㄒ唬┵?gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》,詳見(jiàn)附件),在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
你我于星期四的時(shí)候開(kāi)了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因?yàn)樾枰l(fā)票沖紅,我是購(gòu)買方。今天銷售方(跨?。┴?cái)務(wù)拿到紅字信息表之后,開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有沒(méi)有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開(kāi)具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無(wú)法開(kāi)具。然后我仔細(xì)核對(duì)了紅字信息表的名稱和稅號(hào),并無(wú)任何錯(cuò)誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對(duì)方財(cái)務(wù)導(dǎo)入時(shí)依舊空白,無(wú)法成功,想問(wèn)一下為什么對(duì)方在自己稅盤當(dāng)中沒(méi)有我開(kāi)具的這張紅字信息表呢、
1、我是銷售單位,給客戶開(kāi)了發(fā)票,但是一直沒(méi)打款,現(xiàn)在他們已經(jīng)抵扣了發(fā)票,而且現(xiàn)在打不了款,即將跨年,所以要讓對(duì)方退票。這個(gè)時(shí)候我方財(cái)務(wù)要對(duì)方出紅字信息表,然后進(jìn)行抵扣;但是對(duì)方財(cái)務(wù)要讓我方財(cái)務(wù)出紅字信息表,并且出個(gè)說(shuō)明書(shū)。請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該是哪樣操作?
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來(lái)要求我們沖紅重開(kāi),對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表是幾分發(fā)票開(kāi)一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
公司上個(gè)月購(gòu)買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開(kāi)具紅字信息表,并退回了上月的已開(kāi)具發(fā)票抵扣聯(lián),無(wú)奈之下我開(kāi)具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開(kāi)具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
我們是甲方、收到乙方贈(zèng)送的物資、這個(gè)不是購(gòu)買的,是送給我們的、同時(shí)也無(wú)法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個(gè)應(yīng)該入帳嗎
員工購(gòu)買公司用產(chǎn)品,由于享受了國(guó)補(bǔ)開(kāi)不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)可以報(bào)銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報(bào)數(shù)據(jù)有一項(xiàng)填錯(cuò),需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開(kāi)的 攤銷從這個(gè)月開(kāi)始還是下個(gè)月
郭老師,我們需要對(duì)方做體系審核,因?yàn)槲覀冇幸恍┵Y質(zhì)需要,對(duì)方的車票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時(shí)合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒(méi)有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么自查?
客戶公司要求我們出紅字信息表,然后還要出一個(gè)啥說(shuō)明書(shū)蓋個(gè)章給他們,然后他們?nèi)ゼt沖。請(qǐng)問(wèn)這種操作可以嗎,還是說(shuō)客戶公司那邊有什么隱情。
這是不符合規(guī)定的,發(fā)票對(duì)方已抵扣,你們是沒(méi)有辦法開(kāi)具紅字信息單的,這個(gè)紅沖的流程只能由對(duì)方發(fā)起,請(qǐng)您告知對(duì)方以上政策規(guī)定,與對(duì)方多溝通