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公司購進(jìn)一批香菇木耳,用于集體福利,對方開的專票,會計不小心抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出分錄如何做

2024-03-02 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-02 09:16

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8115 追問 2024-03-02 09:17

稅額當(dāng)時沒有進(jìn)福利費(fèi)科目

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齊紅老師 解答 2024-03-02 09:18

現(xiàn)在進(jìn)項轉(zhuǎn)出到福利費(fèi)就是

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快賬用戶8115 追問 2024-03-02 09:23

借:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅對嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-02 09:25

不是,就是我那樣做。月底正常計算,轉(zhuǎn)入未交增值稅交稅

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快賬用戶8115 追問 2024-03-02 09:31

借方福利費(fèi)是不是記負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-03-02 09:32

怎么是負(fù)數(shù)呢?現(xiàn)在做賬的目的就是把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入福利費(fèi)的借方

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你好 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-03-02
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-03-02
你好,購進(jìn)的白酒送客戶是視同銷售,交增值稅,算銷項稅,不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-10-27
同學(xué)你好 進(jìn)項大于銷項 按照銷項結(jié)轉(zhuǎn)稅額的
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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