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老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進項稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出?

老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進項稅轉(zhuǎn)出。
那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出?
2021-02-25 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-25 16:19

是,這個可以,這個做你這個截圖可以

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快賬用戶9176 追問 2021-02-25 16:24

如果這樣入賬,是不是需要多做一個分錄:借:進項稅額轉(zhuǎn)出、貸:進項稅 ? 因為我在這個月的增值稅申報表上,附表二填制了進項稅額轉(zhuǎn)出(紅字專業(yè)發(fā)票信息表注明的進項稅額)

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:36

不需要你做進項稅額負數(shù)就等于進項稅額轉(zhuǎn)出表上是進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9176 追問 2021-02-25 16:39

好的,明白了,謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:43

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。

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是,這個可以,這個做你這個截圖可以
2021-02-25
你好,你幾月份開的紅字信息表。
2022-07-01
填寫增值稅的表,二,進項轉(zhuǎn)出。
2022-11-15
你好? ?那你就先做轉(zhuǎn)出分錄 。 月末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目就行了。? 等著收到? 紅字發(fā)票在做紅沖分錄即可?
2021-06-08
你好,第一個只要你開了紅字信息表,就需要進項轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-11-24
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