那就作進項稅額轉(zhuǎn)出處理, 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 稅務上在11月申報時填報進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師我們是一般納稅人,7月購買了體育用品用于員工福利,當時收到專票,同事不知道,就認證抵扣了,并且7月的賬做的借方進項稅額,那么我8月的時候,是不是該做借方管理費用-福利費,貸方,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?8月末的時候我該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
我查到2020年有入福利費和送禮業(yè)務招待費的進項稅抵扣認證了但沒有做進項稅轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,應該怎么做分錄?是用以前年度損益調(diào)整還是直接做當期費用
公司購買維生素E作為獎品獎勵給員工,取得增值稅專用發(fā)票,這個是做福利費嗎?做福利費的話進項稅要轉(zhuǎn)出來嗎?專票已經(jīng)勾選抵扣了,也報稅了,但是進項稅沒有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在應該怎么處理呢?
我公司購買的乒乓球桌,對方給開的專票,當月認證抵扣了,該怎么處理,現(xiàn)在我覺得應該入福利費,是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務稅務分別怎么做
幼兒園六一活動產(chǎn)生的費用,是入銷售費用,還是 主營成本呢
老師好,外購財務軟件,記賬入了無形資產(chǎn),這個還需要按月攤銷嗎
公司請電工來安裝付的費用記什么科目
稅務師考試,多選題一共有五個選項,有沒有全選的呢?還是2到4個呢?
老師,您好!報銷住宿發(fā)票的人員,不是本企業(yè)員工,應該怎么入賬呢?
我們公司買了一批二手車,我們把款付給了賣家,我們收到的車輛發(fā)票卻是另外一個單位開的,這個怎么來入賬,需要三方簽訂一個啥證明不,
今天收到1張發(fā)票,品名是 電信服務*服務費 增稅專用發(fā)票 金額253667.92 稅額15220.08元 款已經(jīng)用銀行存款支付,業(yè)務人員只說是服務費,這個該怎么入賬呢
這個應收利息指什么?
食堂買菜計入什么費用
老師口格部分要手寫嗎