你好!去年的固定資產(chǎn)多提折舊應(yīng)沖回。 具體賬務(wù)處理是: 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 表格改成正確的,以后順著提就可以了
1、簡述題:審計(jì)單位懷疑被審計(jì)單位的銷售收入沒有入帳,請?jiān)O(shè)置一個(gè)審計(jì)程序來找出審計(jì)證據(jù)證明它沒有入賬。 3、實(shí)務(wù)題 企業(yè)的賬結(jié)了,報(bào)表出了,注冊會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)報(bào)表多提了管理部門固定資產(chǎn)的折舊100萬,請問此時(shí)報(bào)表該如何調(diào)整? 老師這兩道題怎么做呢?
固定資產(chǎn)賬里沒有做明細(xì),是打印賬本后自己手工做的明細(xì)表附在后面,但是所附的明細(xì)累計(jì)折舊總額不等于報(bào)表上的金額,我去看了以前的憑證,有些的固定資產(chǎn)多折舊了,有些的少折舊,但綜合后總的多折舊了2.9萬,我要怎么調(diào)賬了,22年的匯算清繳沒有做,是在匯算清繳時(shí)調(diào)整會(huì)不會(huì)更好
2023年固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了幾萬塊錢,固定資產(chǎn)沒有明細(xì),我自己做的表格附在記賬憑證后面,應(yīng)該如何調(diào)整?如果調(diào)整帳,那這個(gè)表格應(yīng)該如何改?
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請已通過,但是還沒處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
你好,老師,我2022年有筆固定資產(chǎn)30萬元,我一次性計(jì)提完畢,后期審計(jì)說是年度報(bào)表一次性折舊,把報(bào)表調(diào)整了,23年正常我要更正會(huì)計(jì)賬沖銷更正正常計(jì)提折舊,23年按正常計(jì)提額是89000元,但我沒更正,現(xiàn)在24年想更正原采計(jì)提折舊,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整。
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
把之前的表格換下來改成正確的?還是什么意思?因?yàn)槟甑滓鰧徲?jì),應(yīng)該得和賬上對應(yīng)吧?
你好!之前的只能那樣了,憑證是要與附件一致的。 調(diào)整分錄下面,附說明,說明白是哪里不對,怎么修改的。 以后再計(jì)提的時(shí)候,因?yàn)橹暗恼{(diào)整過來了。所以以后的,表格得調(diào)整成正確的吧! 比如之前提折舊100,調(diào)整30。那么這個(gè)固定資產(chǎn)折舊就是提了70,所以以此為依據(jù),繼續(xù)提之后的折舊。
我是有個(gè)a提完折舊了我又多提了一個(gè)月 那我是不是應(yīng)該在表格里把a(bǔ)多提的這部分折舊放b上,不然a就是負(fù)數(shù)了
你好,這種情況就像你說的這樣做吧
那未非配利潤這筆分錄做完還用調(diào)整年報(bào)嗎?如果調(diào)整了,那我年報(bào)的累計(jì)折舊和我去年的賬上的就不一致了吧
你好!需要調(diào)整年報(bào),是的,不一樣,多提部分是不能稅前扣除的。
那審計(jì)報(bào)告需要提供資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表,和我這個(gè)固定資產(chǎn)和折舊就對不上了
你好!是的,因?yàn)樘岬牟粚Α?