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2023年固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了幾萬塊錢,固定資產(chǎn)沒有明細(xì),我自己做的表格附在記賬憑證后面,應(yīng)該如何調(diào)整?如果調(diào)整帳,那這個(gè)表格應(yīng)該如何改?

2024-03-01 19:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-01 19:06

你好!去年的固定資產(chǎn)多提折舊應(yīng)沖回。 具體賬務(wù)處理是: 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 表格改成正確的,以后順著提就可以了

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快賬用戶4633 追問 2024-03-01 20:15

把之前的表格換下來改成正確的?還是什么意思?因?yàn)槟甑滓鰧徲?jì),應(yīng)該得和賬上對應(yīng)吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-01 20:26

你好!之前的只能那樣了,憑證是要與附件一致的。 調(diào)整分錄下面,附說明,說明白是哪里不對,怎么修改的。 以后再計(jì)提的時(shí)候,因?yàn)橹暗恼{(diào)整過來了。所以以后的,表格得調(diào)整成正確的吧! 比如之前提折舊100,調(diào)整30。那么這個(gè)固定資產(chǎn)折舊就是提了70,所以以此為依據(jù),繼續(xù)提之后的折舊。

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快賬用戶4633 追問 2024-03-01 20:38

我是有個(gè)a提完折舊了我又多提了一個(gè)月 那我是不是應(yīng)該在表格里把a(bǔ)多提的這部分折舊放b上,不然a就是負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2024-03-01 20:51

你好,這種情況就像你說的這樣做吧

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快賬用戶4633 追問 2024-03-01 21:59

那未非配利潤這筆分錄做完還用調(diào)整年報(bào)嗎?如果調(diào)整了,那我年報(bào)的累計(jì)折舊和我去年的賬上的就不一致了吧

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齊紅老師 解答 2024-03-01 22:26

你好!需要調(diào)整年報(bào),是的,不一樣,多提部分是不能稅前扣除的。

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快賬用戶4633 追問 2024-03-01 22:27

那審計(jì)報(bào)告需要提供資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表,和我這個(gè)固定資產(chǎn)和折舊就對不上了

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齊紅老師 解答 2024-03-01 22:30

你好!是的,因?yàn)樘岬牟粚Α?

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你好!去年的固定資產(chǎn)多提折舊應(yīng)沖回。 具體賬務(wù)處理是: 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 表格改成正確的,以后順著提就可以了
2024-03-01
您好,您可以做調(diào)整憑證,把多的折舊轉(zhuǎn)回去,然后再根據(jù)調(diào)好的報(bào)表匯算清繳
2023-05-07
同學(xué)你好 之前沒有計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
2021-04-29
同學(xué)你好 按照應(yīng)折舊金額填寫這個(gè)表格稅前扣除額
2021-04-28
你好,你是賬上一次折舊了嗎
2024-12-12
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